你好; 公益性捐赠的话 ; 按利润的12%税前扣除的; 超过了部分调增 ; A105070捐赠支出及纳税调整明细表
老师好,我们是一家电梯销售安装公司,但是不生产。其中电梯安装是承包给个人了,现在个人给我们公司开安装费发票,在电子税务局里开电子发票。其实是我们用他们的个人名字自己进去开的,因为收入很大,所以我们想多开一些安装费发票,金额几十万,这么大金额他们在年底个人所得税汇算清缴的时候对他们有没有什么影响,需要补税什么的吗?一个人一年最多能开多少金额不补税,有限额吗?
你好,我们是淘宝电商,会有一些公益性捐赠,也会给我们开发票,这个在汇算清缴怎么填表,什么扣除标准?
老师,我们公司要给寺院投资建设一个书院, 1、增值税进项发票可以抵扣吗? 2、通过公益性社会团体,或者是县级以上人民政府是在所得税汇算清缴时,可以扣除利润总额12%调减对吗? 3、像这种情况我们是直接出资,找人给书院建学校,那要怎样通过公益性社会团体呢,或者是县级以上人民政府?像这种需要建设学校的,只需要找相关的团体,或者人民政府签字盖章一些文书吗?如果是直接捐钱,就是必须把钱打进这些机构,有机构再转给学校是吗? 4,这个公益捐赠如果分录
老师你好,电商企业每个月京东平台给我们发账单,我们按照账单来开发票,京东按照账单来给我们转款,但是每个月有违规金,京东直接从账单的汇款金额中扣除,这个不给我们发票,所以应收账款一直都有会挂账,这个怎么冲销呢
老师,您好,汇算清缴报表中有一个资产折旧的表,我们公司有三辆车,其中一辆在去年的时候会算清缴是一次性扣除了,但是账面还是每年进行折旧摊销,今年的话这个表怎么填呀,安详账上把剩余的两个车正常填吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
我们去年税率是1%-但是免税的应交税费没有调入,营业外收入,我们是小企业会计制度,今年账务怎么处理,汇算清缴怎么调节
你好 ; 那你补做 :借应交税费-应交增值税贷利润分配-未分配利润
汇算清缴怎么调节啊?
你好; 到时你们在21年年报里面 报 营业外收入到利润总额去宝所得税的
没明白,具体怎么填汇算清缴表啊
你好; 意思是直接 去按你应该转的金额 在主表的利润总额去写 你账上数据也得 转到 利润分配去
主表填写的不需要跟财务报表保持一致吗?
你好 ; 先你不是要调整分录了吗 。补结转了。 是可以的
我们会产生一些推广费,属于广宣费吗?汇算清缴用填这个报表吗
你好 ; 是的。 要写哈 ; 你们期间费用明细表和纳税调整表 会涉及的
我们去年预提了一部分成本,借:主营业务成本,贷:其他应付款——预提成本,汇算清缴调增,账务怎么处理呢?
你好 ; 你这个调整; 是多计提了。 纳税调整表 - 扣除类项目 -其他里面调整
账务怎么处理呢?
你好; 账上 你们自己做红冲: 22年红冲; 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
我们之前还有真实发生的业务,借,主营业务成本,贷,银行存款,但是没有取得发票,我只需要汇算清缴调增就可以吗?账不用调吗?
你好 ; 没有取得发票 ;直接账上分录不动 ; 纳税调整表去调增即可