你好; 公益性捐赠的话 ; 按利润的12%税前扣除的; 超过了部分调增 ; A105070捐赠支出及纳税调整明细表

你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
房东是个人,就是自然人,房东没有办法代开水费,电费发票给我们。每月房东向我们收取水费,电费都是他自己制作的收费单,上面会写明水表上月多少,本月多少,水费计算标准,最后是水费总金额,电费亦是这个做法。针对这种情况,我们企业没有发票,不能税前扣除,怎么办?有什么方法可以做到合法税前扣除?
你好,我们是淘宝电商,会有一些公益性捐赠,也会给我们开发票,这个在汇算清缴怎么填表,什么扣除标准?
老师,我们公司要给寺院投资建设一个书院, 1、增值税进项发票可以抵扣吗? 2、通过公益性社会团体,或者是县级以上人民政府是在所得税汇算清缴时,可以扣除利润总额12%调减对吗? 3、像这种情况我们是直接出资,找人给书院建学校,那要怎样通过公益性社会团体呢,或者是县级以上人民政府?像这种需要建设学校的,只需要找相关的团体,或者人民政府签字盖章一些文书吗?如果是直接捐钱,就是必须把钱打进这些机构,有机构再转给学校是吗? 4,这个公益捐赠如果分录
老师你好,电商企业每个月京东平台给我们发账单,我们按照账单来开发票,京东按照账单来给我们转款,但是每个月有违规金,京东直接从账单的汇款金额中扣除,这个不给我们发票,所以应收账款一直都有会挂账,这个怎么冲销呢
老师 公司个体户开了很多个人票出去(刷国补),但是没什么进项票,这个问题大吗?
老师,老板买的这个酒和手机是送礼的,金额这么大可做业务招待费吗
建筑公司成立之初是核定征收,没有成本票给公司付款全是转给项目负责人个人的,他个人代付所有的材料人工等,现在公司其他应付款个人借方挂了几百万,能一直挂着么?后续如何处理
老师在哪里不用登录就能查到公司有没有申报年报
老师,酒店购买的公众责任险、雇主责任险计入哪个会计科目的二级明细?
老师 员工离职怎么在自然人电子税务局里边儿操作呀?
老师,我们是酒店的,运营期间装修了一下,装修费58000可以一次性计入管理费用-装修费吗?还是计入主营业务成本?
老师,我们是酒店的,酒店装修费58000元计入哪个会计科目的二级明细?能不能一次计入管理费用-装修费,小规模公司
我们公司是农业公司,种植了芦竹(一次种植多年采收)和蓖麻(当年种植当年采收),想问一下关于前期投入的成本应该这两种作物应该计入生产性生物资产还是消耗性生物资产还是农业生产成本
老师,公司的承兑,找人兑出来,那个人可以直接打到另外一家公司吗
我们去年税率是1%-但是免税的应交税费没有调入,营业外收入,我们是小企业会计制度,今年账务怎么处理,汇算清缴怎么调节
你好 ; 那你补做 :借应交税费-应交增值税贷利润分配-未分配利润
汇算清缴怎么调节啊?
你好; 到时你们在21年年报里面 报 营业外收入到利润总额去宝所得税的
没明白,具体怎么填汇算清缴表啊
你好; 意思是直接 去按你应该转的金额 在主表的利润总额去写 你账上数据也得 转到 利润分配去
主表填写的不需要跟财务报表保持一致吗?
你好 ; 先你不是要调整分录了吗 。补结转了。 是可以的
我们会产生一些推广费,属于广宣费吗?汇算清缴用填这个报表吗
你好 ; 是的。 要写哈 ; 你们期间费用明细表和纳税调整表 会涉及的
我们去年预提了一部分成本,借:主营业务成本,贷:其他应付款——预提成本,汇算清缴调增,账务怎么处理呢?
你好 ; 你这个调整; 是多计提了。 纳税调整表 - 扣除类项目 -其他里面调整
账务怎么处理呢?
你好; 账上 你们自己做红冲: 22年红冲; 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
我们之前还有真实发生的业务,借,主营业务成本,贷,银行存款,但是没有取得发票,我只需要汇算清缴调增就可以吗?账不用调吗?
你好 ; 没有取得发票 ;直接账上分录不动 ; 纳税调整表去调增即可