你好 ; 借其他应收款贷银行存款 ; 用收据 等来 做 ;借费用或者成本贷 应付职工薪酬; 借应付职工薪酬贷 其他应收款
我现在主要想理清我出纳的思路,因为准备开工了,之前按自己的方法有点乱,我想重新开展我的出纳工作。我们是小公司往后后勤、人事、出纳、会计都我负责。我们日常收入有现金和卡机,超市收现金是2天交一次到我手上,金额不多。卡机分超市和食堂由第三方系统收,第三方月初汇部分到我们账上,支出有日常采购和月结,工资,预支。月结上月单据这月初对账,上月工资这月核算发放,预支分备用金和个人预支,我应该怎么理顺和日记账,才不影响后面一连串的工作烦请指教[抱拳][抱拳]
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师你好,请问这两个问题如何处理: 1、公司变更法人 在没有变更法人前买了20辆渣土车,渣土车是落户在公司名下,但是贷款是以私人的名义贷的,每月按揭款是存在私人卡上,请问这块能不能计入成本(年大概还款在260万) 2、有8辆私车挂靠在公司 公司收取管理费。每月的修理费和加油费先由公司垫付,月底抵扣后再支付运费,请问这块能不能计入成本
老师您好,公司食堂烧饭的阿姨 每天购买的菜和大米油 都是收据,之前已经预支了几次钱,以后应该怎么处理这些收据,总是预支打款到个人
老师好!公司在2021年2月1日由项目副总经理联系和私人(乙方)签订了工程意向协议,协议里说诚信保证金50万元转入我个人账户(现在我已经让公司出县授权委托书)。之后我看合同后拒绝,要求转公户,可项目副总总有一大堆理由,之后我要将款项打退回乙方,项目副总不同意,最后让我将款项转给另一个人,由她用个人账户去支付。现在我打算离开公司了,要不要让法人在授权委托书上备注一下:同意按授权委托书上办理,某某某收款后及时转入某某账号(卡号:)要不要这样写? 至于我转款后对方(她已辞职)没给我收据,我应该怎么处理完善?麻烦老师指点一下怎么陈述?以免后期我解释不清楚 像这种情况下我会不会有什么风险?如果有的话,我离开之前如何完善?麻烦老师指点怎么处理?应该注意及提防哪些?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?