同学你好 这个开票不开票都是协商的哦

老师好,我想咨询一下,就是我们公司账上没钱,然后让另一个关联的公司帮我们公司付了货款,这使得资金流、发票流和货物流无法全部一致,我可以正常抵扣进项税吗?存在怎样的风险呢?
老师 我们的货在被物流公司运输过程中,在告诉上发生了追尾,导致燃烧,然后我们的货物是30万货款,有合同的。然后物流公司自己投保的保险公司赔偿了我们30万的货款,我们收到这个30万的货款,确定不要开票吗?这个30万的货款就是合同的款项
老师我们付给A公司30万,他们这发不了货,别的项目和B公司也签合同了。A和B公司是一个老板,A公司的款不退给我们,做个转账协议,转到B公司去,以后B公司给我们开发票可以吗?
老师好,有个小问题需要咨询一下,我们公司与其他另外两家企业合作签了合同,运输方式是汽车运输,然后合同签订是一票制,货物直接从上游发货到我们公司下一家,然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票,然后上游给了我发货单,下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了,现在问题就是物流这块问题,没有体现出我们公司,就凭合同一票制,上下游货物签收单可以吗?四流合一是不是差一个物流?汽车配送那个公司又不会给我们提供发票,这中间需要怎么做才合理合规?
老师您好,公司收到了客户的30%的预付款,货物还没发出,还没制做好,客户要求开预付款的发票,可以开吗?合同上也是规定我们收到预付款以后就得开出预付款的发票
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
不会吧 这回答也太不专业了吧?
同学你好 这个预收款是你们协商 你要做预收款先不做收入那就开不征税发票 如果做往来不开发票就做其他应付款
我们是需要赔付的一方啊,保险公司把我们损失的货款赔给我们,我们收到这个赔付的货款,我们要开发票吗?
这个不用开发票给保险公司的保险理赔款不用开发票
那分录我怎么做
同学你好 借银行 贷其他应收款 这样做的
其他应收款之前的分录呢
同学你好 这个没有 如果你要做收入那就只能 借其他应收款 贷主营业务收入或者其他业务收入 贷销项 因为你说是货款
怎么会没有啊?那这个其他应收款就一个贷方余额啊?不消掉吗?
同学你好 这不是借方冲减了吗
同学你好 我给你的分录你看了吗
贷销项 不就是要交增值税了吗?不就是要开票了吗?
同学你好 如果不做收入那其他应收款就不用冲 后面超出三年转到营业外收入 就是 这两个办法 其他办法没有
啊?老师你确定吗?
同学你好 是的 就是这两个办法