你好,没有原始凭证,实际业务可以这么做
原材料结转成本,之前都没有计提人工和制造费用,可以借生产成本,贷原材料,借库存商品,贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品,这样写吗
x: 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷 库存商品 就这三步 我都没原始凭证 主要是没有原始凭证 我不知道这样做有木有问题
借:生产成本-**产品-直接材料 贷:原材料: 借:库存商品-**产品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款 贷:主营业务收入 制造加工厂是这样的分录吗?
老师,工业企业是不是,从原材料到出库,借,库存商品,贷银行存款,再借生产成本贷原材料,转生产成本,然后产成品入库,就是借库存商品贷生产成本,再就是借主营业务成本贷库存商品,这样子的一个核酸过程?
工业制造业核算材料产品成本做账流程是这样的吗?1.采购材料入库 借原材料贷应付账款 2.领用原材料出库 借生产成本贷原材料 3.结转产成品生产成本 借库存商品贷生产成本 4、结转销售成本 借主营业成本贷库存商品 请老师指导,有点懵
厂家开了一张268414的返利负数发票 后期厂家按照这个金额退钱 请问怎么做账
老师好,我司是一般纳税人,主营业务有苗木培育、种植、销售,生态修复工程,园林绿化工程等,我想问购入复合肥用于苗木培育的,请问复合肥的进项是否可以抵扣园林绿化工程类的销项
老师好,我公司给另一家公司投资了一笔钱,我账务是长期股权投资科目做的账,但现在我投资的公司要注销,我这边怎么做账啊
您好,老师,请教一下,出口销售贸易方式进料加工的时候报关金额按照正常的单价申报的,后面由于货物等原因,客户等到过两三个月来扣款,请问这个扣款如何处理?报关上需要调整吗?免抵退上如何处理?谢谢
董老师,我们课后服务这一学期收费,截止12月31日这部分费用还有剩余未支付,可能涉及税,但该款项实际是全部支付给教师的工资,我在做纳税调整明细中,我能在A105000纳税调整项目明细表第8行不征税收入填入收款总额吗
月末结转的合规吗,不对的地方请指证怎么调整,凭证已经删除不了了
老师你好,小规模纳税人本年累计开票金额超过500万的话是不是立马就要变成一般纳税人?
如果我每个月的销售额是300多万没有进项如果少交税
老师我们有点收入6月没做,做到7月了对我们会有风险吗?
老师 有个租赁的问题,我们公司融资租入一个电梯,价值518400,每月租金是14400,每月维修费3600,租三年,年利率是3.5%,净残值率是5%,现值是如何计算呀?每年的账务处理如何做呢?
可是这些数据都是我估计的 也行吗??
你好,可以的 是你知道具体的之后你需要调整的。
这句话什么意思
你早晚也会知道实际领用了多少吧,因为你的这个原材料是固定的,你的原材料购买的价格不知道吗。
我不知道领用多少啊 我没有领料单 我咋会知道呢 你之前说的是 不抵扣所额税是什么意思
那你的原材料不会出现负数吧?只要你的原材料不出现负数就可以的。
那你之前说的不抵扣所得税是什么意思
就是你的主营业务成本没有发票,不允许抵扣所得税的意思,你账上可以正常做,该怎么做还是怎么做。
我的成本是用的进票来做的啊 借原材料 贷 应付账款 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 第二三四部没有后面附原始凭证 库存和原材料不会出现负数 意思这样的情况也不可以第二三四部?是这意思吗
没有成本的人也让你做,不是吗?如果你不做账的话,你的原材料支付给人家,你怎么做,没有发票钱支付出去了,你怎么体现这个原材料。
不明白你的意思 我是按照票据来做的 借原材料 贷 应付账款 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 第一步我是按照来的发票做的第二三四部是估计的 没有原始凭证 库存不会出现在负数 不知道这样有没有问题 是这个意思
可以的,没有问题啊,那就可以全额抵扣。