你好,那这个不可以的呢,因为在4-9号还未支付款项
老师,我付租金费用可以:借:应付账款-某公司,贷:银行存款 然后:借:管理费用-租赁费 贷:应付账款-某公司(可以这样做吗)
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
老师,问一下,我做账日期是4-9号,然后付款是4-28号的话,然后借:管理费用 贷:银行存款,这样做可以吗
老师你好,我想问一下就是法人往对公账户里存了2000块钱,然后我的分录是不是做借银行存款,贷其他应付款法人,然后呢这2000块钱又用于法人培训用了,然后我这个分录这样做对吗?借管理费用培训费贷银行存款
老师,请问在9月付的款,10月开的票,在9月做账:借管理费用 贷:银行存款 1980 然后10月份开的发票附到9月可以吗?
老师,公司购入汽车配件的液压元件怎么做会计分录,金额1450
老师,招待买的烟和酒进项能抵扣吗,谢谢老师
工厂发电用的发电机按多少年折旧?残值率多少?原值为3.5万!
郭老师,买的二手车,很便宜,才几千块钱,开了二手车发票,要怎么做,做什么科目
老板要开300万的票,有合同就可以给他开是吗
老师,厂子里买的太阳能电池残值一般按多少做
老师你好,国家返还的稳岗返还费,录入做在营业外收入吗
老师下午好!请教一下,我们有一家客人既是我们厂商也是我们客人。因为经常有客诉问题,后续她们只会是我们厂商,不在是客人,但因后续不合作,前期因客诉问题导致需要扣款,但是又不合作,后面没有应收账款可以抵扣。请问可不可以在我们的应付账款上增加?为什么?谢谢!
老师,请问这个发票额度还有这个小数点的么
老师,高企申报里面的销售收入代表的是什么收入?跟主营业务收入不一样?
那什么做,
在4-9号做账的时候,先挂账的呢,借:管理费用 贷:其他应付款-XX姓名