你好,那这个不可以的呢,因为在4-9号还未支付款项
老师,我付租金费用可以:借:应付账款-某公司,贷:银行存款 然后:借:管理费用-租赁费 贷:应付账款-某公司(可以这样做吗)
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
老师,问一下,我做账日期是4-9号,然后付款是4-28号的话,然后借:管理费用 贷:银行存款,这样做可以吗
老师你好,我想问一下就是法人往对公账户里存了2000块钱,然后我的分录是不是做借银行存款,贷其他应付款法人,然后呢这2000块钱又用于法人培训用了,然后我这个分录这样做对吗?借管理费用培训费贷银行存款
老师,请问在9月付的款,10月开的票,在9月做账:借管理费用 贷:银行存款 1980 然后10月份开的发票附到9月可以吗?
老师,请问账上有未分配利润,减资需要缴哪些税
当月发生的费用,未收到发票怎么做账
收到个税手续费返还,应缴增值税税额怎么计算?
个税手续费返还需要交增值税吗?税额怎么计算?
合同取得成本为什么不计入当期损益
盈利能力的理论基础有什么,指的不是比率分析概念
老师,假如我是100%转让股权,净资产是100,投资额是200,如果按平价转,是按100还是200呢?
老师好~想咨询下,收到员工提交的通讯服务发票~这种可以直接报销入账吗?发票是预存款发票?这种和预付卡的发票 有什么区别吗?
老师,一般结转成本按照销售收入的多少结转
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,那个单位数量,单价那怎么写
那什么做,
在4-9号做账的时候,先挂账的呢,借:管理费用 贷:其他应付款-XX姓名