你好同学,你可以这样借固定资产贷,银行存款贷长期应付款。后期每次法人还款的时候,你先从公户把钱转给法人,然后再让法人去,还可以借长期应付款贷银行。
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
公账转给法人需要备注什么吗?这样操作的话买的发票能抵税吧?
你就直接写那个买车还款就可以。
买车的发票您是可以进行抵扣的。
老师谢谢啦,最后问一下,这样操作公转私会不会存在风险呀?
你好,不会有问题的,你这属于正常情况。
好,谢谢老师了
祝您生活愉快开心快乐