你好,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做正数发票的, 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
开了一个电子普通发票,然后冲红了,这笔账务要做什么处理么
老师,您好!上月发票信息有误,本月拿回冲红,重新给客户开具金额一样的发票,本月需要做账务处理吗?
老师上月开具的电子普通发票信息有误这月红冲了,这两笔账需要做账务处理吗
请问,当月开具的电子普票,发现有误,又开具了红字发票,两张发票需要入账吗?
老师,当月开具的电子普通发票当月又作废了,需要做账务处理不?
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
老师先做负数的然后在做正数的吗
你好 对的 是这么做的。
老师正数发票是四月份开的五月份我开具红字发票,这两笔账务处理都写在五月份吗
你好对的 是这么做的