同学 这个是可以的额。

1、某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2019年发生下列业务:(1)1月从国外进口一批香水精,支付给国外的货价98万元、国外税金8.9万元、自己的采购代理人佣金1万元、运抵我国海关前的运费和保险费15万元(取得海关填发的增值税专用缴款书);(2)进口生产化妆品的机器设备一套,支付给国外的货价13万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费2万元(取得海关填发的海关缴款书)。香水精和机器设备均验收入库。(3)本月内企业将进口香水精的80%生产加工为香水6800件,对外销售6000件,取得含税销售额260万元;(4)向消费者零售800件,取得含税销售额49万元。已知:化妆品的进口关税税率40%、消费税税率15%,以上化妆品均为高档化妆品;机器设备的进口关税税率20%根据上述资料,回答下列问题。<1>、计算该企业当月国内生产销售环节应缴纳的增值税。<2>、计算该企业当月国内生产销售环节应缴纳的消费税。
外企企业出口零税率的产品对应的水电费和国内运输费这部分是不是不能抵扣外销部分应当承担的水电费,和房租,国内运费!
外贸企业,有内销和外销的,不能分摊的公共费用部分,水电费,房租费可以全额抵扣吗?出口业务都是退税的,又退又免!
6.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2020年10月发生下列业务:(1)从国外进口一批香水精,支付货价98万元、国外税金8.9万元、采购代理人佣金1万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费15万元(取得海关填发的增值税专用缴款书)。(2)进口生产化妆品的机器设备一套,支付货价13万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费2万元(取得海关填发的增值税专用缴款书)。香水精和机器设备均验收入库。(3)本月内企业将进口香水精的80%生产加工为香水6800件,对外销售6000件,取得含税销售额260万元。(4)向消费者零售800件,取得含税销售额49万元。已知:化妆品的进口关税税率为40%、消费税税率为15%,以上化妆品均为高档化北品;机器设备的进口关税税率为20%。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算该企业在进口环节应缴纳的消费税。(2)计算该企业在进口环节应缴纳的增值税。(3)计算该企业当月国内生产销售环节应缴纳的增值税。(4)计算该企业当月国内生产销售环节应缴纳的消费税。
老师,请教一下 1、运费里CNY/938.09/3里的938.09和3分别代表什么意思?保费里的000/0.3/1,000、0.3、1分别代表什么意思? 2、DHL运输费里的税费56.29为什么税率是6%?即(1559.34-621.25)*6%=56.29 3、报关单里的运费是DHL里的不含税运费1559.34-625.25=938.09,我看DHL运输的起运地是德国工厂,到达地是国内企业工厂,关税计算时的运输费应该是德国工厂到货物运输至我国境内输出地还是到国内企业工厂地?能详细讲解一下吗
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
企业微信,微信商户号号,只用于平时公司经营支出,区分法人私人付款,公户统一管理,没有收入,需不需要申报电商数据呢,老师说法不一,不知如何是好
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
郭老师,老师,我们是太阳能发电,刚成立的小规模纳税人公司,现在开具电费发票,对方要专票,我们开票是1%税率还是3%税率的专票呢?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
那如果是政策的免税不退税的出口产品对应的进项是不是不能抵扣
免税不退税的出口产品对应的进项是不可以抵扣的。
但是这部分房租和水电费不能申请退税哈!
这部分对应的房租和水电费不能申请退税的,你的理解正确 很棒 同学!
但是可以全额抵扣,对于内销和外销都有的企业
同学 对的 这个可以抵扣的。
谢谢老师
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