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老师,我们是幼儿园,这次要统一收小朋友的钱,转交给妇幼以便小朋友查体,妇幼把发票开给幼儿园,我的账务如何处理?我收的钱跟转给妇幼的是对等的金额

2022-05-26 05:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 05:12

你好,这属于代收代付款项 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 如果是现金就改成现金

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快账用户2703 追问 2022-05-26 05:18

老师,我打给妇幼的时候,她只有发票,没有收据,我能拿发票做这个往来吗?

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齐红老师 解答 2022-05-26 05:22

代收代付款项你就不要做成本了 可以作为附件放在凭证后面

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快账用户2703 追问 2022-05-26 05:27

老师我的意思是,我能拿着发票做代付吗?感觉不合理

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齐红老师 解答 2022-05-26 05:29

没有什么不合理 你不要做成本就行了

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快账用户2703 追问 2022-05-26 05:29

好的,谢i谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-26 05:31

不客气 祝您工作顺利  如果老师的答复有帮助到你 麻烦给个评价哦

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职称:注册会计师,税务师

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