您好。是供应商名称开的就可以。

老师,我们是小规模,我们进货,供应商给我们开了13%专票,我们可以做成本吗?可以还是要给供应商退回去让给我们开普票?供应商是一般纳税人,他们开普票是不是也只能开13%的呢?
老师您好,请问我们公司对供应商的罚款,我们从付给供应商的货款扣除,我们扣除的金额供应商不给我们开票,这样可以吗?
老师,我们一个供应商从外地给我们开的专票可以做账抵扣吗?
供应商开给我们的纸质发票联和抵扣联弄丢了,我们可以用供应商的记账联复印件做账吗?
上海的公司 供应商给我们开电子专票 请问我们可以正常使用勾选抵扣吗
是该公司的总公司开的
您好,。您好,需要实际销售的这个分公司开发票。
合同和发票是同一个供应商名字就没问题吧
是的。那这样就没有问题。