1借库存现金20000 贷银行存款20000

.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日开出支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日开出支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
2借应收票据100000 贷应收账款100000
3借其他应收款3000 贷库存现金3000
4借银行存款15000 贷库存现金15000
5借管理费用2800 库存现金200 贷其他应收款3000
6借应付账款300000 贷银行存款300000
7借应付票据10000 贷银行存款10000
8借应付账款25000 贷银行存款25000
9借库存现金500 贷待处理财产损益500
10借待处理财产损益500 贷其他应付款300 营业外收入200