这个和会计去沟通,你做这个工作,毕竟是会计应该做的,如果领导要求就再做一次,和系统对上就行
我是会计,我同事是出纳,我们在一起搭配,做不好工作,她所有的重心都在她的家庭,她女儿的学习,每次分公司收的发票,她都会用错账户转账,转账的时候我复核,但是我事情太多了,每次转错了,老板都骂我,我好烦,我压力很大,出纳的舅舅是老板的合伙人,我做的再好,再用心,他们都是对我不认可,我经常加班,每次加班都是好几个小时,那个礼拜都是5个小时以上的加班,做不完的事情,工资也就比出纳多500块钱,老师,我要不要辞职,请给我个意见
老师,您好!我们公司是用金算盘财务软件的,但我发现在同一个账套下同时都进行财务核算和进销存核算,财务核算每月结账前必须先进行进销存结算,因为我们是小规模的,它设置的税率和应交税费的明细科目又不一样的,所以有点麻烦,我们现在能不能再新建一个账套是专门要来核算货物的进销存呢?重要的是如果建立两个账套操作起来会不会有牵连呢?
您好老师,我是出纳,我们领导安排我每个月要帮整理应收款的会计再次核对一下,我们家用的财务软件,请问我还有必要去再给她核对吗
老师,我们公司是生产塑钢模板,模具的工业制造业企业,我也才来这家公司三个月的时间。对于成本核算这块。目前公司是要求用新的方法来核算成本。最后一张表是我们的成本计算明细表。我暂时插入了两列,领导是让每个产品对应用料的单价来核算。之前我们是所有产品拉了个平均单价来核算成本的。但是有个问题,我们有个旧模板回收的,就是,我们卖给客户的模板,用回收价回收回来,破碎后变成旧料,再生产,再售出。对于旧料这块的成本说是按照先进先出法来算。但是,我们只有旧料回收购进的明细,没有发出(领用的数据)。您看下我们公司财务顾问跟我说的。她让我根据成本倒算领用旧料的数据。这种要怎么倒算呢?
老师您好,我公司是A集团公司旗下的一个小规模纳税人物业公司(A集团是制造型企业,旗下有10来家子公司),之前我们每家子公司在账务处理上都是独立核算、自负盈亏,使用的财务软件也是单独的,他们用的金蝶、我们用的好会计,老板说从9月份起,打算让我们各公司变成集团化管理、使用统一的财务软件(定制版的财务软件),但其他的公司大部分一般纳税人、制造型企业建筑业、或商贸企业、只有我一家是服务业(我公司是小规模纳税人),那在换新的财务软件的时候我有哪些注意事项?需要给软件开发商提出哪些诉求?还有在会计科目上有啥注意事项?
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
请问,这个月费用支付了3万元,没有收到发票,改怎么做账?
小规模企业实缴资本的流程和税务处理是怎么样的?
我家应收款的会计刚干这个,领导怕出错,我问她她也不清楚怎么对,我也没用过软件
先按软件整理,再看有没有对方的票据,和票据核对,账实相符
老师,我就看看她当月的单子,和录进电脑的每一笔能不能对上吗,我还要看应收款的明细科目表吗,她还有收款的这种要对我的银行流水吗,还是对现金会计那边的,不知道涉及到软件中的哪些功能
我也不专业,我在单位干过一段时间的应收账款,但是从来没有用过软件,我出纳只是负责付款,导出流水,平时有专门的会计根据银行流水来做凭证,我不懂我能用到软件里面的哪些
你就把应收账款的余额导出来,看看对不对就行了
老师,应收账款的余额只显示余额吗,可是我怎么能知道她这个余额对不对呢
应收账款的余额一般和签收的票据一样,你卖出去,对方肯定要给你人凭据的,或是一月一对账和对方对
老师是说我不用对应收会计的账单,我只用应收会计导出来的余额和欠款单位核对吗
这个是可以的,和对方对一下余额