咨询
Q

老师你好,三月份已经结账了,发现三月份有个材料四月份才出成品,平时不统计半成品和在产品,三月份出的材料已经核算在三月份产品上面了,那这种情况该怎么解决呢?

2022-05-26 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 23:00

同学你好,这种情况的话,可以在四月份进行调整处理。

头像
快账用户5987 追问 2022-05-26 23:33

怎么调整呢老师,能给详细说一下怎么做吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-26 23:35

同学你好,先根据三月做的分录,做产品转回处理,借:库存商品,负数,贷:生产成本,负数。再根据新计算的入库产品金额,借:库存商品,贷:生产成本。

头像
快账用户5987 追问 2022-05-27 07:54

老师这样在四月份冲的话,再做一笔正数的分录,不还相当于没变吗?还有就是我有进销存模块,用友T+,凭证都是从模块自动生成的

头像
齐红老师 解答 2022-05-27 08:06

同学你好,正数的金额比负数的绝对值金额小,把上月出库的材料,本月才出成品的金额减掉,不会不变的,是的,在进销存模块做个负数入库单,再做个正数的入库单,自动生成凭证即可。

头像
快账用户5987 追问 2022-05-27 08:43

听不懂老师,能给详细的讲解一下吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-27 08:52

同学你好,比如三月份入库的产品是50万元,其中有四月入库产品使用的原材料是8万元。三月份的分录是不是,借,库存商品,50万元,贷,生产成本,50万元。 那么为了调整三月库存商品成本不实的问题,四月先做个凭证,借,库存商品,负数50万元,贷,生产成本,负数50万元,再做个,借,库存商品,42万元,贷,生产成本,42万元。

头像
快账用户5987 追问 2022-05-27 09:11

直接做8万的负数可以吗?直接做四月份产品占用的材料

头像
齐红老师 解答 2022-05-27 09:15

同学你好,可以的,但是有进销存模块,不好处理。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,这种情况的话,可以在四月份进行调整处理。
2022-05-26
你好!生产成本3月底没有余额吗?
2022-05-22
同学你好,这种情况的话,可以在四月份进行调整处理。直接做分录调整即可。先把三月入库冲回,再把成本加上去,做入库产成品处理。
2022-05-26
你好,第一个当月的,即使没有发票也正常做账,借管理费用,贷银行存款,下个月发票到了红冲之前的,然后再做发票的。借应付账款 贷管理费用, 借管理费用 贷应付账款。
2022-03-07
学员,您好。你们验收日期是填写的什么时候,决定了商品控制权转移的日期是什么时候。这个情况不合格,其实还是没有达到合同目的,相关的支出还是属于主营业务成本。希望对您有所帮助。
2024-04-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×