您好,您已经申请了,然后这个钱已经退给你们吗。

甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
油卡充值可以用其他应收款吗?不用预付账款 冲了5000元
袁老师,下午好[玫瑰],打扰您啦。请教您两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
甲单位汽车维修企业,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税,新增值税法没有劳务,都合并到服务了,收到钱是否预缴。
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
老师,您好,我们是软件企业,在清理公司内部系统2024年-2026年4月的所有软件产品的未交付数据为513万,但财税软件账上还有1000万左右,预收账款没有冲销,2024年账上申报了2027万,这一整年均为A公司自己收款,给客户开发票,2025年账上申报了1219万,这年是B公司作为A公司最大的软件代理商,代为收款,因软件与B公司其他课程产品合并售卖,发票为B公司开具,按双方结算比例直接结算,B公司将结算款转给A公司,A公司再开发票给B公司,目前情况如下:已收钱但还未交付的客户部分会有开发票需求,目前收入确认是按B公司当月的软件交付数据按结算比例结算给A公司,,再减去A公司当月开票情况,差额部分申报未开票收入去冲销A公司的预收账款,请问这种方法是否正确,请提供一份清晰明朗的处理办法,感谢
银行预扣贷款利息,没收到票时怎么做分录
2026年新增值税法小规模纳税人销售自己使用过的固定资产如何申报增值税可以按照1%还是2%呢
老师,外购的产品用于在建工程,增值税进项是要转出的是吗?但是之前没有进项转出,现在有什么补救的方法吗?产品主要是监控设备之类的,,还有一些电线电缆的。
公司是小规模纳税人,购买原材料螃蟹加工成冻切蟹,采购和销售的账务怎么做分录?
还没有,就是因为有个物流企业申请了300万,他们只有94台车,我们有394台,领导在说喊申请,我应该申请多少合适,还有这个对我们有影响吗
你好,你首先要查一下你们公司的账目有没有违规的情况,因为你申请了这个以后税务局他还会在后台查看你们单位的情况,如果发现了你们公司有异常的话,可能会先查你们的凭证才能申请退税。
我们主要就是给对方公司开了票,对方公司转账到我们公司我们又转到法人的私卡的,从来没有报过驾驶员的个税也没有发过工资,因为车子都是挂靠的,对税务那边就说的车子是我们自己的,还有老师我们申请多少合适,我们车辆购置税差不多交了有800万的样子
你好,这个你得去申请,然后呢,填那个表格儿,表格上会自动出来数据的,不是你来决定。是系统来出数的。
那个专管员说的喊我们自己商量申请好多,这个怎么办
嗯,你好呢,因为你最多的话就是可以申请你报表上的那个留底税额。但是你还要想一下,你退回来以后,你后期如果再开票的话,你还要交税,其实退回来的意义也不是太大。而且你换个角度想,你退回来这么多钱,你就这样从国家国家手里拿出这么多钱,你觉得他会这么容易的给到你吗?大部分会计都不太建议退税。
老师,当时转专管员说的钱退回来就是我们自己的,后期正常交税就好了,会不会多的都要交进去
你好同学,嗯多的他不会让你交进去,但是如果说你们自己想申请的话,这个也是在于你们自己的。
老师,能不能说一下退这个税的弊端,我好给领导说下
你好,就是弊端,就是有可能税管员会查你的凭证和报表,然后可能会查账,如果查出你们公司其他的问题的话,可能还要罚款。
好的老师,我问下领导
祝您生活愉快开心快乐