你好; 这个确实不合格的; 要重新开票
老师,我开专票,因为发票联把发票章没盖清晰,所以在旁边又盖了清晰的,对方说这张票用不了,是吗,是上月的,跨月了。
老师,财政票据盖了发票专用章说是不合格,那可以直接在旁边盖收费专用章吗,还是只能重开发票呀
老师,专用发票的章盖错了,重新在旁边补盖了一下发票章,这张专用发票还是具有法律效力,可以用的吧
老师,您好,原来的发票专用章不清楚,对方又在旁边的加盖了一个,是专票,可以用吗
老师,收到600元的发票,盖的财务专用章,可以直接走费用吗?我记得是500元这内才可以,现在是超了500元了
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
可是重开单位说票据存根已经上交财政局了没办法重开了,应该怎么办呀
你好;如果开不了 ; 不然你这个发票只能税前扣除的
可以在旁边加盖收费专用章吗
你好; 不要盖章了。 你这个票据无法税前扣除的; 你入账 汇算调整即可