然后记账凭证的汇总表儿,他也是本期发生额的一个算平衡表呀,他俩也是有点类似的。
老师好!请问年中建账必须按科目余额表录入期初数吗?对方只给了我每个月的试算平衡表,试算平衡表是当月的发生额,不是本年累计数
老师,我的科目余额表,期初,和本期发生额,还余额,试算都是平衡的,不知道为什么只有累计发生是不对的
请问为什么科目汇总表是本期发生额的试算平衡表,记账凭证汇总表不是本期发生额的试算平衡表
科目汇总表编制了为什么还要编制试算平衡表呢?不都是有借贷方的发生额吗?
科目汇总表编制了为什么还要编制试算平衡表呢?不都是有借贷方的发生额吗?
老师,前一个会计固定资产折旧这一块账很乱,尤其是确定了原值,残值率5%,折旧年限,但是单月折旧比正确的数小,有的大,现在有这么个问题,房屋折旧年限按20年算的话,上个月就到期了,但是残值额差不多占原值30%,这种情况我是该继续折旧知道残值率5%左右还是说时间到了就停止折旧
老师,生产工人的报销,都是给公司买的工厂用的小零件啥的 几千块钱 计入:制造费用-修理费行吗 还是计入哪里?
老师,物权的变动是指什么?所有权的变动,抵押权,质权,留置权,用益物权,担保物权,地役权,居住权,我看着乱成一锅粥
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
我公司一员工借了我公司12万,后来他以办公家具并开具发票后抵扣了我公司13万,我公司还差他1万,请问我要如何做这笔分录,直接借其他应收款12,贷银行12。抵扣家具时,直接借:办公费13,贷:其他应收12,银行1,这样可以吗
老师,有数据的公司,怎么注销,有哪些步骤? 公司转个个人怎么转让,有未分配利润怎么分配
房租和财务软件使用费是当月取得,就当月要摊销吗?
老师,增值税进项税,有一个不该抵扣的,上月抵扣了,这个月怎么调整呢?
董老师,关于那天您说的,固定工资的人员您是把一年的个税算好了,税前多少工资就每月申报多少,应付工资不会有余额。那算出的这块个税是一次性计入营业外支出吗? 借:营业外支出 贷:应交个税 ,其他应收款-社保(个人) 。这些科目的余额,后续真是缴费时逐步减少,最后平掉吗?
老师你好,业务宣传费,汇算清缴怎么抵扣
老师科目汇总表的本期发生额是4月份的,那么期初余额应该是1-3月份的吗,
你好,对,就是你说的这个意思。
老师科目余额表又是什么
科目余额表的话,他跟汇总表儿差不了太多,但是它上面有期初余额,还有借方发生额,贷方发生额,还有本期的余额。
老师我们的科目余额表中是期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,这里的期初余额从哪里取数
这里的期初余额的话,嗯你得看你选择月份啦,你如果从一月份选择所属期的话,它就是去年年底的。