然后记账凭证的汇总表儿,他也是本期发生额的一个算平衡表呀,他俩也是有点类似的。

老师好!请问年中建账必须按科目余额表录入期初数吗?对方只给了我每个月的试算平衡表,试算平衡表是当月的发生额,不是本年累计数
老师,我的科目余额表,期初,和本期发生额,还余额,试算都是平衡的,不知道为什么只有累计发生是不对的
请问为什么科目汇总表是本期发生额的试算平衡表,记账凭证汇总表不是本期发生额的试算平衡表
科目汇总表编制了为什么还要编制试算平衡表呢?不都是有借贷方的发生额吗?
科目汇总表编制了为什么还要编制试算平衡表呢?不都是有借贷方的发生额吗?
老师 弃渣费是属于现代服务还是建筑服务?就把就建筑垃圾堆在弃渣厂给的费用。 原来别人开的发票是建筑服务9% 现在开的发票是现代服务6%
想咨询一下老师,母公司购买子公司产品,支付银行承兑汇票100万元,子公司收到银行承兑汇票后进行了贴现,贴现费用2万元,这种情况在编制合并现金流量表时是否要进行抵消,如果需要的话,抵消分录是什么
老师,我的买的软件是终身制,现在账号密码登录不上,重置密码也不成功,这怎么办,联系谁
请问支付短剧投资款,支付的金额填写在现金流量表的哪一列?
找答疑的郭老师,谢谢,
合作社的营业执照。没有在规定时间内办理简易注销手续,怎么办,还能简易注销吗
老师你好 问第四季度2个固定资产在季度所得税一次性扣除填写时,分开填列,还是合并金额填列
2025年营业利润10万,坏账损失30万,前了季度企业所得税己交,12月有坏账后利润总额负20万,那么第四季度企业所得税怎么算
老师好,请问印花税的分录怎么做
想咨询一下老师,母公司销售给子公司一批产品500万元,成本为300万元,子公司收到后将其计入在建工程,在编制合并报表时,抵消分录应该怎么编制
老师科目汇总表的本期发生额是4月份的,那么期初余额应该是1-3月份的吗,
你好,对,就是你说的这个意思。
老师科目余额表又是什么
科目余额表的话,他跟汇总表儿差不了太多,但是它上面有期初余额,还有借方发生额,贷方发生额,还有本期的余额。
老师我们的科目余额表中是期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,这里的期初余额从哪里取数
这里的期初余额的话,嗯你得看你选择月份啦,你如果从一月份选择所属期的话,它就是去年年底的。