您好 可能是后期需要支付出去的 或者前面已经垫付了

老师你好,八月份收到保险公司赔偿款,我做到其他应收款里面了,年底其他应收款是红字,这个怎么处理
有一个公司收到保险理赔都是贷:其他应收款/其他应付款 这是为什么
有关保险理赔款的分录怎么做用其他应收还是其他应付款,自己先垫付,保险公司在赔给他
有关保险理赔款的分录怎么做用其他应收还是其他应付款,他自己先垫付,保险公司在赔给他
老师收到雇主责任险赔偿款时 借:银行存款 贷:其他应收款-保险赔偿 当员工产生药费报销时 借:其他应收款-保险赔偿 贷方是什么呢?或者我这样做对吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
后期是用这个金额来支,那这不属于做假账吗,营业外收入做成了往来
怎么会是假账?不明白您什么意思 比如车辆维修 修车的时候个人先垫付了 借 管理费用 贷 其他应付款 后面收到赔款 借 银行存款 贷 管理费用 然后支付给个人 借 其他应付款 贷 银行存款