咨询
Q

请问费用发票,已经转款给对方,但是还没开发票,怎么做账

2022-05-27 23:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 23:17

借预付账款贷银行存款,开了借管理费用贷预付账款

头像
快账用户5159 追问 2022-05-27 23:18

其他应收款和其他应付款那什么时候用呢?不用这个吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-27 23:18

其他应收款也可以

头像
齐红老师 解答 2022-05-27 23:18

你好,没有区别的同学

头像
快账用户5159 追问 2022-05-27 23:19

如果是收入和进货那些能用其他应收应付吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-27 23:20

你好同学,可以的同学

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预付账款贷银行存款,开了借管理费用贷预付账款
2022-05-27
您好 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-01-16
您好,是的,是这么理解的
2024-07-19
你好!你先按收到的货物暂估入账。
2024-02-19
您好 借 管理费用等 贷 其他应付款-暂估 借 其他应付款 贷 银行存款
2021-04-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×