对了,你这些都是为了这个建设过程当中发生的,都是属于资本化,放到在建工程,等到见完之后就把在建工程转到固定资产。

停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
老师停车场主体工程由事业单位甲建齐移交给国企乙,乙在使用过程中发生一些工程支出做的在工程,如,1、路面拆迁及恢复工程(工程款为1.6万结算审计5千),2丶吊车服务费500元,3、消防给水安装12.5万(工程款及费用),4、电信专线服务费700元,5丶网格线与指示牌万费9100元,6丶市电引入改造工程4000元,7、监控系统增项工程3500元,8、道路硬化工程34万(工程款及费用)、9、挡车道损坏施工工程3.8万(工程款及费用丶10丶绿化景观提升工程48.5万(工程款及费用)、11、更换围栏工程5.5万(工程款及费用),,这都做的在建工程(对吗?),如何转固定资产:?
县里建的丁字路口停车场交给公司管理运营,后公司又发生了多项支出做到在建工程里了如何转固定资产,是每项每项转吗?情况如下,1、监控系统增加工程金额额0.4万,2、道路硬化工程款及费用34万,3、挡车道损坏施工工程及费用3.8万,4、景观绿化款及费用48万,5、更换围栏工程款及费用5.5万,6、消防给水安装12万,7丶水泥路面修复1.8万,8、吊车服务费0.05万,9、网格线及指示牌1万,10、电线专线服务费0.08万,11、市电引入改造工程0.5万,己完工使用这如何结转?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师现在已经完工,是分项转固定资产吗?如围拦工程转1个固定资产,景观绿化转1个固定资产,还是这几项做一张卡片做1个资产?
送你这些固定资产可以独立核算,那么就是分开转,那么每一个固定资产设置一个卡。