你好 借:生产成本 6万 制造费用 5000 管理费用 3万 销售费用 4000 贷:应付职工薪酬 9.9万
3月末,分配职工工资150万,其中直接产生产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。
月末,分配结转本月应付职工薪酬(工资):车间生产工人工资220 000元,车间管理人员工资7 000元,厂部管理人员工资65 000元,专设销售机构人员工资3 000元。
计算分配,本月应付工资,其中生产工人工资10万,元生产管理人员工资2万元,行政管理人员3万元,专设销售机构人员的工资4万元,(会计分录)
计算分配本月应付工资,其中生产工人工资。10万元,生产管理人员工资2万元,行政管理人员3万元,专设销售机构人员的工资4万元,(会计分录。)
分配结转本月份职工工资10万元,其中a产品生产工人工资5万元,B产品生产工人工资3万元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资15,000元。做一下会计分录。
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,提供银行对账单吗
实收资本已经实缴了1600万,但是注册资金是2000万,那可以减资到1000万吗?
老师你好 采购设备,签的合同价包含税款,总价65万, 已经支付50万,未取得发票,该怎么做账?
用账面价值计量的非货币性资产交换,不用算进项和销项税额吗
@朴老师,我们单位的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?都需要注意什么?账务如何处理?
一般纳税人 开票31688.14 税点13 怎么算附加税
老师,物业费可以税前抵扣吗?
工地的工人的伙食费,煤气费、买床。也一起计入在建工程-生产线-人工费?不是公司员工。是内账
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写