计提, 借,业务活动费用797000 贷,应付职工薪酬797000 缴纳 借,应付职工薪酬797000 贷,财政拨款收入,差额部分 其他应收款72000+33000 应交税费,9800

某事业单位20X4年发生如下经济业务:(1)计提当月职工薪酬共计797000元(560000+123000+78000+36000),其中包含职工基本工资560000元,绩效工资123000元,应从职工基本工资中代扣的社会保险费72000元和住房公积金33000元,代扣的社会保险费和住房公积金合计105000元(72000+33000),单位应为职工计算缴纳的社会保险费78000元和住房公积金36000元,单位按税法规定应从职工基本工资中代扣的职エ个人所得税9800元。在当月职工薪酬中,社会保险费合计150000元(72000+78000),住房公积金合计69000元(33000+36000)。在当月职工薪酬总额797000元中,按照薪酬费用的归属,应当记入“业务活动费用”科目的金额为608000元,应当记入“单位管理费用”科目的金额为189000元。(2)次月,通过财政直接支付的方式向职工支付基本工资445200元(560000-72000-33000-9800)和绩效工资123000元,两项款项合计568200元(445200+123000)。3)向相关机构缴纳职工社会
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朴老师,电商公司给按店铺算净利润,按店铺净利润的19%算提成给运营要考虑税费吗?比如印花税。运营的提成是按净利润来算的,净利润要考虑印花税,因为有收入、成本就有印花税
老师 我们是家具厂 请问沙发配套的抱枕怎么开票 可以直接开抱枕吗
客户付款7011元,开票扣税点怎么算
请问微信和银行卡收入会计科目怎么做?
老师 充电桩公司 我们支付得电费 可以直接计入主营业务成本吗?会计分录如下 借主营业务成本 贷 现金/银行存款?
老师 几年前支付给一家公司注册资金6万 现在也收不来 这比挂着其他应收款 请问怎么处理掉呢,我们给对方开了服务费发票2万多,剩余款项不退了 ,我帐上怎么处理呢
请问,10月至12月季度所得税申报,应付职工薪酬,第二行,实际支付数填列时,10月借方发生额是指9月份工资,同样,下月发放上月工资的。例如,账载金额借方发生额(即实际支付)9月32万元,10月至12月每月各30万元,填报所得税申报,应付职工薪酬,第二行,实际支付,是填30万元?还是填32万元?谢谢
老师,补充医疗保险是由企业负担,计提工资的时候就不包含这部分费用哇,也不用申报个税吗
请问一下我有个驾照是分公司的,分公司企业所得税税率是多少,能按小型微利企业5%算企业所得税吗
如果给供应商打款说货款、但由于退货也退款,退回来写投资款怎么搞