你好,财报要和审计报告一致的并且纳税申报的A表也要和财报一致
老师,汇算清缴的财务报表是填写审计报告的表,还是填写12月报税的财务报表
老师您好,我汇算清缴的财务报表按审计老师的来填写,有没有什么问题?
老师您好,我们在做2021的汇算清缴的时候,汇算清缴的表填写完后,还有一个财务报表的填写,我们2021年的会计审计报告出来了,我这个2021年汇算清缴的财务报表要按会计的审计报告上的财务报表来填写吗?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师您好,我们审计报告里有一些留底税额,审计老师放到流动资产了,我账上是没有做调整的,我是不是只要利润表能跟审计报告上一样就没问题?
是的,这个是重分类,总账不需要调整
那我这个资产就和审计报告上的资产就不一样了,那请问老师我汇算清缴上的资产负债表是按审计报告上的资产负债表来填写吗?
保证总账和审计报告一致,纳税申报和审计报告一致,需要调整的在新的一年调整。
老师还是没有懂你的意思,我们要调整的都在2021.12月调整了,就是我刚说的流底税额,没有调整,所以资产负债表里的资产和审计报告上的资产不一样,我利润表都是一样的,那我这个汇算清缴的时候填写资产负债表,是按审计报告上的来填写还是按我自己的报表来填写?
如果只是重分类那没关系,按照审计报告上数填写纳税申报
老师,现在就是我又有问题了,就是我2021.12月资产负债表是比审报告上的资产要少的,所以填写汇算清缴里的基础信息的时候那个资产统计就要比2021.12月的那个资产统计要多,现在申报的时候有提示我?
您帮我看一下,那我这个资产总额的统计要按照哪个数字来,是按第四季度的报表来,还是按审计报告上的数字来计算资产总额?
企业所得税汇算企业所得税汇算清缴,一切都以审计报告为准