你好 这个调增是税务局不认可的成本费用的,调减是认可的。 比如你们有大量的业务招待费,税务局就不认可的
纳税调整项目明细表45行其他调整的是什么调增或调减金额
纳税调整,调增的都是些什么,调减的又是些什么
老师 A105000 纳税调减和调整增金额又是个什么意思啊
1.所得税费用应纳税所得额中纳税调整的增加额和纳税调整的减少额怎么看呢?不是很懂不知道什么时候调加什么时候调减什么时候不调2.准予税前扣除的部分是不用交税吗?3.弥补以前年度的亏损,可税前抵扣的经营亏损又是什么意思?都不是很懂老师解答一些吧谢谢了
老师 纳税调整金额的意思是不是调增调减 不管是调增调减都写入纳税调整金额
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
税务局不认可,那是不是就不会给你开发票啊
税务局认可会怎样,不认可又会怎样
不认可你就要调增啊
为啥不认可就要调整
还是刚才的例子,你一个公司年收入300万元,吃饭的钱就200万,税务局肯定不认可啊,那么就要调增的
这个是不是不符合会计监督的合理性原则
这个跟合理性原则没有直接联系的
还是刚才的例子,你一个公司年收入300万元,吃饭的钱就200万,税务局肯定不认可啊,那么就要调增的 调增后会带来什么影响
那么你的利润总额要增加,要多缴纳企业所得税
相反调减的话,是不是就少交企业所得税
是的,你的理解是正确的