同学你好 付费用 这样写

老师,银行账里的支付购买税收法律法规书的费用,支付财税公司转股权的费用,编制凭证的摘要怎么写呢
2.某事业单位发生以下经济业务,编写相应的会计分录:1)因业务发展需要,从银行取得借款250000元,合同约定的借款期限为6个月。2)通过财政直接支付方式,向专业活动人员实际支付已计提的薪酬420000元。3)使用计提的项目间接费用3600元,用于管理部门购买办公用品,款项已通过银行转账支付。4)收到代理银行转来的财政授权支付到账通知书,当月取得授权支付用款额度400000元。5)上年度支付的在职人员培训费因故退回,通过单位零余额账户收回32000元。6)通过银行转账,缴纳已确认的应交企业所得税120000元。7)通过银行转账,向所属某独立核算单位支付补助款80000元。8)通过单位零余额账户支付全年的财产保险费21000元。9)使用上年度的财政应返还额度,通过财政直接支付方式购买专业活动所需材料,价税合计40000元,已验收入库。编制会计分录
2.某事业单位发生以下经济业务,编写相应的会计分录:1)因业务发展需要,从银行取得借款250000元,合同约定的借款期限为6个月。2)通过财政直接支付方式,向专业活动人员实际支付已计提的薪酬420000元。3)使用计提的项目间接费用3600元,用于管理部门购买办公用品,款项已通过银行转账支付。4)收到代理银行转来的财政授权支付到账通知书,当月取得授权支付用款额度400000元。5)上年度支付的在职人员培训费因故退回,通过单位零余额账户收回32000元。6)通过银行转账,缴纳已确认的应交企业所得税120000元。7)通过银行转账,向所属某独立核算单位支付补助款80000元。8)通过单位零余额账户支付全年的财产保险费21000元。9)使用上年度的财政应返还额度,通过财政直接支付方式购买专业活动所需材料,价税合计40000元,已验收入库。(编制会计分录,拜托老师了)
1、1日,归还银行短期借款150000元,用银行存款支付摘要:归还银行短期借款,银行存款支付借:短期借款150000元贷:银行存款150000元2、1日,银行存款支付物业展览花费3000元摘要:银行存款支付物业展览花费借:销售费用3000元贷:银行存款3000元3、2日,购买各种维修用材料,价款20000元,增值税3400元,运费1000元,材料验收入库,全部款项用银行存款支付摘要:购买材料验收入库,款项都用银行存款支付借:材料采购21000元应缴税费(应交增值税)3400元贷:应付账款24400元4、3日,购买铲草车5辆,每辆单价2000元,增值税340元,价税合计2340元,款暂欠美联机械设备公司,每台支付运费60元,共300元,用现金支付摘要:购买铲草车,款暂欠公司借:借固定资产10300应交税费(应交增值税)340*5=1700元贷:库存现金300应付账款(每一题的凭证,还有记账类别)
1、1日,归还银行短期借款150000元,用银行存款支付摘要:归还银行短期借款,银行存款支付借:短期借款150000元贷:银行存款150000元2、1日,银行存款支付物业展览花费3000元摘要:银行存款支付物业展览花费借:销售费用3000元贷:银行存款3000元3、2日,购买各种维修用材料,价款20000元,增值税3400元,运费1000元,材料验收入库,全部款项用银行存款支付摘要:购买材料验收入库,款项都用银行存款支付借:材料采购21000元应缴税费(应交增值税)3400元贷:应付账款24400元4、3日,购买铲草车5辆,每辆单价2000元,增值税340元,价税合计2340元,款暂欠美联机械设备公司,每台支付运费60元,共300元,用现金支付摘要:购买铲草车,款暂欠公司借:借固定资产10300应交税费(应交增值税)340*5=1700元贷:库存现金300应付账款(每一题的凭证,和记账类别)
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。