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果品种植专业合作社接受国家财政专项补助资金80000元,合作社使用该项资金自行建成水果保鲜库房一栋,共发生各项支出80000元。其中,使用产品物资50000元,应付本社固定员工工资10000元,应付外请临时员工工资15000元,应付合作社社员工资5000元。工程验收完成后交付使用。会计分录为:(1)库房建造时借:(1)80000贷:(2)50000(3)10000(4)15000(5)5000(2)库房建成验收交付使用时借:(6)80000贷:(7)80000(3)结转专项基金时借:(8)80000贷:(9)--国家扶持80000

2022-05-31 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-01 08:27

您好同学,具体是什么问题呢

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快账用户4rx7 追问 2022-06-01 08:59

会计分录(1)-(9)填空

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齐红老师 解答 2022-06-01 09:07

在建工程 工程物资 应付职工薪酬 其他应付款 应付职工薪酬 固定资产 在建工程 银行存款 递延收益

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您好同学,具体是什么问题呢
2022-06-01
你好 1.以银行存款支付本月广告费2500元。 借:销售费用,贷:银行存款 2.购入材料一批,货款50000元,增值税6500元,货款及增值税暂未支付,材料已验收入库,结转其实际成本。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 3.李某出差回厂,报销差旅费1500元,交回现金300元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 4.企业收到某单位投资设备一台,价值80000元,增值税10400元,不需安装,已交付使用,合同章程约定投资额为80000元。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:实收资本,资本公积 5.以银行存款预付下半年财产保险费12000元。 借:预付账款,贷;银行存款  6.按规定预提本月短期借款利息1000元。 借:财务费用,贷:应付利息 7.本月共领用材料80000元,其中产品负担72000元,车间一般耗用5000元,厂部耗用3000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 8.结算应付职工工资20000元,其中产品生产工人工资16000元,车间管理人员工资1000元,厂部管理人员工资3000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 9.提取本月份固定资产折旧16000元,其中车间固定资产折旧14000元,厂部固定资产折旧2000元 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 
2022-12-20
同学你好 你的问题是什么
2022-12-09
同学你好 问题不完整哦
2023-11-23
1.财务会计分录:(1)收到零余额账户用款额度80000元:借:零余额账户用款额度 80000贷:财政拨款收入 80000(5)某行政单位上一会计年度发生一项业务活动费用600元,款项已通过财政授权支付方式支付,入账时金额误为610元,发生记账差错10元。本年度发现这一会计差错,予以更正。该项资金属于以前年度财政拨款结转资金。借:以前年度盈余调整 10贷:银行存款 10借:财政拨款结转 10贷:财政拨款结余 10 2.预算会计分录:(1)提供专业服务应收款项15500元,该款项经批准不需上缴财政。借:应收账款 15500贷:事业收入 15500(2)通过财政直接支付的方式向职工支付基本工资445200元和绩效工资123000元,两项合计568200元。借:事业支出 568200贷:财政拨款预算收入 568200借:财政拨款结转 568200贷:财政拨款结余 568200(3)向银行借入一笔款项760000元,借款期限5年,每年计提借款利息42200元,分期付息,到期偿还本金,该笔借款用于工程建设,工程期限为6年。借:银行存款 760000贷:长期借款——本金 760000借:事业支出 42200贷:应付利息 42200(4)按照财政部门和主管部门通过财政授权支付方式购买一批库存物品3000元,库存物品已验收入库。借:库存物品 3000贷:零余额账户用款额度 3000(5)按照规定向其他单位调出财政拨款结转资金15000元,相应调减财政应返还额度。借:财政应返还额度——财政授权支付 15000贷:零余额账户用款额度 15000同时,借:财政拨款结转——归集调出 15000贷:财政拨款结余——归集调出 15000(6)某事业单位按照规定使用专用基金购买一项固定资产,款项合计9600元通过银行存款账户支付。借:固定资产 9600贷:银行存款 960
2023-11-29
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