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上月开出发票未认证,本月做了红冲,那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗

2022-06-01 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-01 14:27

你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。

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你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。
2022-06-01
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
你好,对的,是这么做的。
2021-05-12
红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,填1300
2022-02-18
你好,普通发票的话,这个不用填写进项税额转出的
2023-12-26
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