你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。
老师,你好,是这样的,上个月我开了一张进项税的红字发票,请问这个月报税时,用填那个表呢,用填在附表二的进项税额转出额的红字专用发票信息表注明的进项税吗?
老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
上月开出发票未认证,本月做了红冲,那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
老师好,做24年工商年报需要今年的社保缴费人数吗
老师,公司换银行,只银行销户,以后再开户,用做税务解除关联吗?
老师,这个问题我是哪里算的不对,为什么跟答案不一样呢
老师您好,个税这个月报税截止期是16号今天,如果今天来不及申报,明天可以申报吗?
老师,税负率是缴纳过的税额总和除以开票不含税收入总和吗?
老师工商年检中的缴费基数是全年工资的平均数吗
房产税能不能按次申报
企业收到银行支付的鉴权认证0.2元,这笔费用可以冲减财务费用的手续费吗?
有一些员工。在A公司报了个税,但是想用B公司对公账户来发。这样做会带来怎样的风险,如何补救呢。我们这次也许不得不这样。。。
老师,更正了24年的工资表,是不是企业所得税汇算清缴也得更正