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老师,您好,请问这笔业务会计分录怎么写呢

老师,您好,请问这笔业务会计分录怎么写呢
2022-06-01 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-01 16:13

你好 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款 

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快账用户3042 追问 2022-06-01 16:16

贷方:应交税费—应交增值税(减免税款)对吗

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齐红老师 解答 2022-06-01 16:17

你好,具体是什么原因退回的什么税款呢? 

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你好 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款 
2022-06-01
你好,你这是什么收入,原来计提的应收账款或者其他应收款是多少
2022-05-25
同学您好,原材料被盗,又是因为管理不善,因此计入管理费用,原材料原先抵扣的进项税额需要转出 借:管理费用   30        其他应收款—责任人赔偿   3                         —保险公司赔偿   80    贷:原材料   100           应交税费—应交增值税(进项税额转出)   13 因此净损失为“管理费用”的发生额=30万元
2021-06-10
计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬-各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-11-15
你好,具体是欠缴的什么税款? 
2022-03-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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