你好; 是的。 会涉及销售的; 研发 成功的产品拿去销售的; 要有进项税发票的; 不然你一般纳税人 增值税会多缴纳的

老师,公司是买货物进来销售出去的,贸易公司来的,除了开货物发票,还可以开那个包装费发票吗?
老师,我公司部分包装产品(纸箱,包装袋)不用了,现需要卖掉,客户要求我方开发票,我方可以开票吗?我公司是食品公司,经营范围没有包装物
老师 我这个经营范围需要销售吗?研发账务处理可以做生产吗?我买进来的包装物没有进项发票可以吗?但是销项开了包装物出去
老师,我们的主要销售发电机组的并负责给客户安装,我们的经营范围里面有施工总承包一项。可以开安装服务9%的发票吗?
老师,我是说货物和包装盒是分别开的进账发票,这会我可以把货物和包装盒成套的开出销项发票吗?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
除了多交增值税 税务方面会有影响吗
单看经营范围账务是做贸易吗?
你好; 税务上; 研发产品销售; 你们研发费不能加计扣除了
只有自己制造和生产才能享受加计扣除吗
你好; 不是的; 除开以下情况 ; 正常都可以有加计扣除可以申请的 根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)规定:“四、不适用税前加计扣除政策的行业 1.烟草制造业。 2.住宿和餐饮业。 3.批发和零售业。 4.房地产业。 5.租赁和商务服务业。 6.娱乐业。 7.财政部和国家税务总局规定的其他行业。