你好同学,那就是发票没开到你的名下,那你让这个单位把发票开到你名下,你入固定资产。
老师老师,我想请问一下,我公司买了一辆新车,然后这新车的发票是有开的,是28万,但是我付款只付了19万,由九万的款是我的公司,另外一台旧的车抵的一款,那我应该怎么做?固定资产清理啊!这账务怎么处理?分录怎么做啊?
您好,我单位向车中介贷款购入一辆车,车款分期付给贷款那里,可是车的发票给我开的是买车的地方的发票(广汽传祺),像这种情况我的账务处理应该怎么做?怎么入固定资产?
你好老师,以公司名义买的车,公司付的首付,贷款是股东个人卡还贷款。开发票是卖汽车开的,开发票20万,公司付给这个卖汽车的10万这样借:固定资产20万,贷:应付账款10万,银行存款10万。个人还贷款这部分怎么账务处理,每次还贷款怎么处理?
老师,公司购买车,车购税由厂家出钱(不在总车价款里),完税证明可以入我公司固定资产?我公司没有相应的付款证明。厂家给的二手车销售发票刚好是银行回单上的金额。我该怎么处理。
您好,老师,是这样儿,嗯,我有一个这样儿问题,我公司是小规模纳税人,然后,买了用公司名下买了一趟一辆新小汽车儿,然后。这个的话,它那个就是发票车的发票,小汽车儿的发票是开的是增值税发票,13点的,然后它那个是价税合计是19万的,然后。实际付款,那个小汽车付车款,用公户付的是20万,然后这不就是不一致嘛?钱那这种情况下,我应该入固定资产,按哪个入啊?然后他那个还有交保险,还有交车辆维修费啥的,这个我应该怎么做账啊?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
车的发票开到我单位名下了,但是我需要每月连本带息还给贷款那里
相当于我这个车款是贷款那先给我垫付了,我每个月需要还贷款钱就行
一张发票,按照发票直接入固定资产就行,你可以借故固定资产贷,长期应付款,后期还款的时候你再借长期应付款贷银行存款。