是的,分录是正确的。

老师你好,现在普票免增值税,分录是借,应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款是这样吗老师?
老师你好,钱收了就开的发票,分录是借银行存款,贷主营业务收入吗?
请问,小规模开票收入,4月开始,分录 是 借 银行存款 贷 主营主业务收入,就可以了嘛
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
你好 老师 收到对方货款 分录借 银行存款 贷 应收账款 但是被我填错成 借 银行存款 贷 主营业务收入 然后问了一个老师叫我调整分录为 借 主营业务收入 贷应收账款 更改后主营业务收入还是没减少不对 是什么问题呢
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
老师,电子发票当月开错了当月只能冲红?那分录需要记吗
是的,做原来负数分录就行。
我马上开了,就马上冲红了,也需要做吗?纸制版的直接作废就不用做分录,电子发票怎么必须做吗
。是的,需要做分录的,做两笔分录。
老师你能给我说下,分录是怎么的吗?
。借银行存款,贷主营业务收入应交税费。 再做一笔这个负数分录。
现在普票免税的,也需要做应交税费吗?
免税的不写增值税那个科目。