制造费用分配率=336900/(67500+44800)=3 甲产品分配制造费用=67500*3=202500 乙产品分配制造费用=44800*3=134400 甲产品完工成本=72550+146000+67500+202500-25000=463550 乙产品完工成本=84528+44800+134400=263728 借: 库存商品-甲产品 463550 贷: 生产成本 463550 借: 库存商品-乙产品 263728 贷: 生产成本 263728
先锋工厂有两个基本生产车间,生产情况和有关费用如下: 一车间本月投产甲产品50件,本月全部完工入库,发生直接材料费50 000元, 直接工资35 000元,该车间本月发生制造费用32 000元(仅生产一种甲产品); 二车间本月投产乙产品100件、丙产品80件。乙产品本月发生直接材料120 000元,直接工资75 000元;丙产品本月发生直接材料96 000元,直接工资65 000元。该车间本月发生制造费用168 000元(按丙、乙两种的直接工资比例分配于丙、乙两种产品)。乙产品本月完工入库60件、丙产品本月没有完工。计入乙产品成本的各项费用(料、工、费)均按完工产品数量和在产品数量的比例分配。该厂本月销售甲产品20件,乙产品10件。要求计算: 1.完工甲产品总成本= 完工甲产品单位成本= 2.二车间制造费用分配率= 乙产品分摊制造费用= 丙产品分摊制造费用= 3. 乙产品本月生产费用总额= 乙产品生产费用分配率= 完工乙产品总成本= 完工乙产品单位成本= 4.该厂月末在产品成本= 本月进入“库存商品
北方有限公司生产甲、乙两种产品,2020年11月份有关甲、乙产品的资料如下: (1)月初在产品成本见表1。 (2)本月发生的生产费用如下: 甲产品的直接材料费为165 000元,直接人工费为58 400元;乙产品的直接材料费为126 000元,直接人工费为35 600元;本月共发生制造费用70 500元。 (3)月末甲产品完工500件,乙产品完工300件。 (4)月末甲产品未完工40件,其总成本的具体构成为:直接材料6 500元,直接人工 4 200元,制造费用3 000元,合计为13 700元;乙产品没有月末在产品。 要求: (1)按直接人工费为标准分配制造费用,并编制分配制造费用的会计分录。 (2)计算甲、乙两种产品的完工总成本和单位成本,并编制完工产品入库的会计分录。
东方股份公司生产甲、乙两种产品,甲产品期初在产品成本为72550元,本月发生材料费146000元,生产工人工资67500元,月末在产品成本25000元,完工品数量为200件;乙产品没有期初在产品,本月材料费84528元、生产工人工资44800元,月末没有在产品,完工品数量500件,本月共发生制造费用336900元。(制造费用按生产工人工资比例分配)要求:计算甲、乙完工产品总成本,并编制结转完工产品成本的会计分录。
某公司生产甲、乙两种产品,本月共发生生产工人工资112300元,其中甲产品生产工人工资67500元,乙产品生产工人工资44800元;本月共发生制造费用336900元。要求:按生产工人工资比例分配制造费用,编制分配制造费用会计分录
某企业设有一个基本车间和供电、锅炉两个辅助车间,大量生产甲、乙两种产品。有关成本计算资料如下:月初在产品成本甲产品月初在产品成本为40000元,其中直接材料20000元,直接人工12000元,制造费用8000元;乙产品无月初在产品成本。本月生产数量甲产品本月实际生产工时40000小时,本月完工800件,月末在产品400件,直接材料200000元,在产品原材料已全部投入,加工程度为50%。乙产品本月实际生产工时为20000小时,本月完工500件,直接材料100000元,月末无在产品。甲、乙产品共同耗用材料60000元、人工54000元、制造费用36000元,按照受益对象的实际生产工时比例分配,计入相关产品成本。要求:计算甲、乙产品的单位成本和完工产品成本,并编制完工产品记账凭证。
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗