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会计师事务所审计了公司20X4年度财务报表,并出具了保留意见的审计报告。负责x公司外勤审计工作的A注册会计师于20×5年5月离职加人V会计事务所,但转所手续直至20x6年5月才办理完毕。20x6年1月,x公司决定改用V会计师事务所审计其20×5年度财务报表,并与V会计师事务所签订了审计业务约定书,该约定书中的定入公司协助V会计师事务所与会计师事务所进行构通,以了解相关情况。V会计卸事务所委派注会计师担任X公司2025年度财务报表审计的外勤负责人,于206年4月出具了无保留意见审计报告。(A注册会计师能否签署X公司20×5年度财务报表的审计报告?请说明具体原因?

2022-06-04 04:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-04 08:05

同学你好,不可以,因为该注会在2006年5月前

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齐红老师 解答 2022-06-04 08:06

还属于其他会计师事务所,并不是v

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相关问题讨论
同学你好,不可以,因为该注会在2006年5月前
2022-06-04
您好,请问您是咨询多选题嘛,事务所一旦获知违反独立性政策和程序的情况,应当立即将相关信息告知有关项目负责人和事务所的其他适当人员,如合适,还应当立即告知事务所聘用的专家和关联事务所的人员,以便他们采取适当的行动。
2022-03-17
同学你好 问题不完整
2023-03-10
你好,学员,1合理,2和3不合理
2023-03-18
【正确答案】 (1)影响注册会计师的独立性。设计内部控制属于与审计业务不相容的工作,会计师事务所应该调离该注册会计师,改派其他注册会计师对其进行审计。 (2)不影响注册会计师的独立性,独立性是针对鉴定业务而说的,停止鉴定业务就不再考虑独立性了。
2022-03-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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