你好 这个工资因为是前期的,建议先放到开发支出里面
老师,行政单位基建项目,目前支付90%,要求全额开票。收到发票时,零余额授权支付90%,财务挂账10%,预算会计要做到与在建工程一样做到金额100%吗? 在建工程100 授权90 其他应付10 行政支出100 资金结存100
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师:早上好!我想问下,建筑行业,总承包方在A省,我是异地施工的分包方,现在承包方要给我们施工劳务方发工资,我们是不是还得提供劳务发票和工程进度表?
各位老师,大家早上好,发包方前期付给零工工资计入到在建工程-工资、还是在建工程-开发支出科目呢
老师,我们是甲方。吧工程包给承包方。我们前期打了一些款。我是做预付款,还是直接做在建工程,,目前还没收到发票,是等收到第一阶段发票了在做在建工程码?
老师您好,计提所得税是看年度累计利润总额计提还是看月度盈亏计提所得税
出票日期中,“零壹月”可以变造成“零壹拾月”,相应的日中“零壹日”“零贰日”“零叁日”都可以后面加 拾 变造。是不是?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,那水电费、这些呢
这些水电费也是进入到开发之出里面去
老师,那这个有没必须设置一下三级明细科目,比如,在建工程-开发支出-工资/水电费等
你这个作为三级科目是核算的,比较细的,是可以的。但是没有强制说必须要设置三级科目