是的,固定资产更新改造是不是就是改扩建期间
纸质卷子上这题是固定资产更新改造期间发生的相关人员工资,应该记入固定资产的成本。我想的是更新改造期间是在建工程,应该进在建工程的成本,因为在建工程以后会转入固定资产,所以这条选项也应该是对的,是吗?
老师,固定资产更新改造期间不需要对该固定资产计提折旧;固定资产更新改造期间发生的不可计入固定资产成本的费用要计入当期损益。 固定资产不可记的记入当期损益。那为什么改造期间工资又属于在建工程?
老师,为啥固定资产进行更新改造时,要借:在建工程,贷:固定资产啊
老师,改扩建前的固定资产是不是计入在建工程啊?啥叫改扩建前
老师,为啥固定资产更新改造期间不用对固定资产提折旧呢?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
那改扩建的意思是不是就算打算扩大建设,然后要先将固定资产记贷方,借方记在建工程,等建设好了达到预定可使用状态后,再转化为新的建设好了的固定资产
嗯嗯,就是那样处理的呀
这个是不是有点类似于委托加工物资的过程啊,先有委托方提供原材料,借方记委托加工物资,然后经过一系列加工投料等,最终转化成新的原材料。
嗯嗯,触类旁通,举一反三
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复