你好需要计算做好了给你

1、资料:某企业生产过程中发生如下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料200000元,乙材料160000元,生产B产品领用甲 材料120000元,乙材料40000元.车间领用甲材料12000元,厂部领用 乙材料400元。 (2)分配工资:应付A、B产品人工工资共计120000元,按A、B产品生产工时 分配生产工人工资。A产品生产工时1000小时,B产品生产工时2000小 时。车间管理人员工资60000元,行政人员工资10000元。 (3)向银行提取现金,发放工资。 (4)计提固定资产折旧,其中:车间16000元,厂部门6000元。 (5)以银行存款支付下季度杂志费6000元。 (6)以银行存款支付水电费,车间2000元,厂部1000元。 (7)按生产工时分配制造费用。(写出计算过程) (8)期初没有在产品,A产品当月全部完工,结转A产品完工产品成本。 要求:根据以上经济业务编制相应会计分录;并计算完工产品的总成本。
第四节 生产过程的核算 永峰机器厂2021年9月发生下列经济业务: 1.根据本月发出材料汇总表,本月共领用A材料65000元,其中,甲产品生产领用34000元,乙产品生产领用31000元;耗用B材料12000元,其中,甲产品耗用6000元,乙产品耗用3000元,车间一般耗用1800元,厂部耗用1200元。 2. 分配并结转本月应付职工工资100000元,其中,生产工人工资:甲产品43000元,乙产品39000元; 管理人员工资:车间4000元,厂部8000元,销售部门6000元。 3. 计提本月份固定资产折旧费,其中,生产车间4000元,厂部2000元。 4. 本月发生制造费用共计16200元,计算分配(采用工时比例法,甲产品生产工时4000小时,乙产品生产工时3000小时)并结转本月制造费用 5. 结转本月已完工入库产成品的生产成本。本月初甲产品的生产成本为5000元,乙产品月初在产品成本1200元,甲、乙产品月末均无在产品。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
生产阶段的业务核算 (1)生产A产品领用甲材料60万元、乙材料30万元。 (2)生产B产品领用甲材料30万元、乙材料40万元。 (3)以银行存款支付车间水电费2万元。 (4)以银行存款支付车间设备保险费5万元。 (5)月末计算生产A产品的工人工资为5万元,生产B产品的工人工资为4万元,厂部管理人员工资为3万元,车间管理人员工资为1万元。 (6)次月15日从银行提取现金13万元发放上述工资。 (7)计提本月机器设备折旧费25 000元。 (8)将制造费用按生产工人工资结转至A、B两种产品生产成本。 (9)结转已完工入库的产品成本,A产品全部完工入库,B产品完工80%。
生产阶段的业务核算(1)生产A产品领用甲材料60万元、乙材料30万元。(2)生产B产品领用甲材料30万元、乙材料40万元。(3)以银行存款支付车间水电费2万元。(4)以银行存款支付车间设备保险费5万元。(5)月末计算生产A产品的工人工资为5万元,生产B产品的工人工资为4万元,厂部管理人员工资为3万元,车间管理人员工资为1万元。(6)次月15日从银行提取现金13万元发放上述工资。(7)计提本月机器设备折旧费25000元。(8)将制造费用按生产工人工资结转至A、B两种产品生产成本。(9)结转已完工入库的产品成本,A产品全部完工入库,B产品完工80%。
E4-3目的:练习生产阶段的业务处理资料:(1)生产A产品领用甲种材料60万元、乙种材料30万元。(2)生产B产品领用甲种材料30万元、乙种材料40万元(3)支付车间水电费2万元。(4)支付车间设备保险费5万元。(5)月末计算生产A产品的生产工人工资为5万元,生产B产品的生产工人工资为4万元,管理人员工资为3万元,车间管理人员工资为1万元(6)计提本月机器设备折旧25000元。(7)将制造费用按生产工人生产两种产品的工资比例计入生产成本。(8)结转已完工产品的生产成本,假设A产品已全部完工,B产品只完工80%要求:为上述经济业务编制会计分录
银行给我的利息费用需要交印花税吗
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
自建房镇上的房子个人A卖给个人B,个人B再卖给C,C出租给企业G,C去开发票给企业,应该提供哪些资料?
老师你好,我公司有限公司,装修房子10万元,做账时候可以直接记管理费用10万,不摊销可以吗?
离职补偿分录请问请问
个体,已开发票不含税金额2,242,680.38,税额22,705.02,成本费用票230819.89,要交多少钱的经营所得,怎么计算
你好老师我问下因为房租对方不租给我们,加上所有赔偿30万怎么做账需要教所得税嘛
我们公司账面显示一家公司预收款借方,但他们公司显示我们欠他票。可能我们开的票他少记账了,想跟他对账,让他发一份往来账明细我核对是这样吗
平台点单金额是328062.50元, 中标服务费1.5%:328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%:328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%:328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤:328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元,老师这样算是对的吗,都开的专票
文文老师在没,发票重复入库两次,怎么处理,隔月了
1借生产成本-甲产品5 -乙产品4 制造费用1 管理费用0.5 贷原材料10.5
2.借生产成本-甲产品4 -乙产品3 制造费用0.5 管理费用0.8 销售费用0.7 贷应付职工薪酬9
3借制造费用0.7 管理费用0.1 贷累计折旧0.8
4.借制造费用0.2 管理费用0.1 贷银行存款0.3
5制造费用金额合计是 1+0.5+0.7+0.2=2.4 甲产品成本2.4*2/3=1.6 乙产品分配2.4*1/3=0.8 借生产成本-甲产品1.6 -乙产品0.8 贷制造费用2.4
6甲产品成本是 5+4+1.6=10.6 乙产品成本是4+3+0.8=7.8
借库存商品-甲产品10.6 -乙产品7.8 贷生产成本-甲产品10.6 -乙产品7.8