借:应付职工薪酬-工资654000 贷: 其他应付款-代扣水电 23000 其他应交税费-个税 56000 零余额账户用款额度 575000预算会计做分录: 借:事业支出575000贷 资金结存-零余额账户用款额度 575000
某事业单位计提管理部门聘用临时人员工资费用56000元,代扣代缴个人所得税2150元,聘用人员工资和代扣个人所得税均采用银行存款支付,写出预算会计和财务会计的会计分录
某事业单位计提管理部门聘用临时人员工资费用56000元,代扣代缴个人所得税2150元,聘用人员工资和代扣个人所得税均采用银行存款支付。写出财务会计和预算会计的会计分录
事业单位本月管理人员工资总额654000,代扣水电费23000,代扣个人所得税56000,通过单位零余额账户支付工资做出财务会计和预算会计分录
3.某事业单位支付经营活动人员工资80000元,代扣代缴个人所得税1800元,上缴个人所得税1800元。工资及个人所得税均采用银行存款支付。 (1)支付薪酬并代扣个人所得税,分别完成财务会计和预算会计账务处理。 (2)缴纳个人所得税,分别完成财务会计和预算会计账务处理。
5.某事业单位计提管理人员工资100000元,代扣代缴个人所得税2000元。次月上交个人所得税2000元,工资和税费均使用银行存款支付。请分别对下列业务进行财务会计和预算会计的分录编写。(1)计提管理人员工资。(2)实际支付管理人员工资并代扣个人所得税3)实际缴纳税款。
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
谢谢老师知道啦!
老兄,都是平台的,以后请不要回复谢谢,会浪费彼此的时间