您好 销项税额2000000*0.13%2B11300/1.13*0.13%2B79100/1.13*0.13=270400 进项税额65000%2B130000=195000 进项税额转出100000*0.13=13000 甲公司9月份应纳增值税额 270400-(195000-13000)=88400

②甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)计算增值税应纳税额。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)计算增值税应纳税额。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料-批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机-批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,1旧产品作价2万元。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)计算增值税应纳税额。(1)购进批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机-批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。
案例1.甲公司是增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年11月有关经济业务如下:1.购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的金额是50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票沫雨注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。2.接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。3.购进低值易耗品沫取得增值税专用发票的金额6万元,增值税为0.78万元。4.销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另收取包装物租金1.13万元。5.采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元旧产品作价2万元。6.因管理不善,上月购进的原材料全部毁损,该批原材料的采购成本是10万元。(进项税额已抵扣)
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)购进另一批材料,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(3)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(4)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。要求:请分别计算(1)--(4)每笔业务的销项税和进项税,并计算该公司当期应纳增值税额。
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