同学你好!结转成本的分录 借:主营业务成本 900000 贷:库存商品 900000

30日,结转本月销售产品成本甲产品的生产成本为¥900,000。
结转当月已售产品的销量成本,甲产品单位生产成本为¥1200。
(27)30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定为销售产品的单价)
做分录详细些)31日,结转本月产品销售成本,其中:甲产品单位生产成本为320元:乙产品单位生产成本为100元
(16)31日,结转本月发生的制造费用,按生产工人薪酬比例分配计人甲、乙产品生产成本。(17)31日,本月生产甲产品4000件、乙产品2000件已全部生产完工验收人库(两种产品均无月初在产品)(18)31日,结转本月已销甲产品3000件、乙产品1500件的销售成本。甲产品单位销售成木380元,乙产品单位销售成本580元。(19)31日,按本月销售收人的10%计算应交的消费税。(20)31日,将本月损益头账户发生额结钱至“本年利润”账户。
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
18日出售甲产品40件,每件¥5000贷款¥200,000和发票上增值税¥26,000尚未收到。
这个一次问一个问题哦 其他问题 要重新提问的