学员你好, 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 然后再 借:利润分配未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果金额小直接计入当期即可
老师,麻烦问下,去年的税金忘记计提了,今年去补税了。我要调整以前年度损益,分录应该怎么做?
去年企业所得税也忘记做了,今年怎么调整
就是我们是小企业会计准则去年计提企业所得税了,但是忘记做一笔缴纳的分录,今年应该怎么调整
如果去年的成本忘记做了,今年应该怎么调呢?
老师,去年的税金忘记计提了,今年年初应该怎么调整?
我们单位社保费用有欠缴部分 2023年的个别月份社保是在2024年补缴的,那我在报2024年工商年检社保信息里面的本期实际缴纳金额的时候 要不要把补缴23年的费用算进去啊?
我公司是小微企业,印花税季报且减半征收。假设前三季度都满足小微企业判定标准,如果第四季度大量招工,会使员工年平均人数大于300人,也就是说第四季度不满足小微,请问前三季度享受印花税减半征收还需要补交前三季度的印花税吗?
老师,麻烦你帮我看一下,就是开了一张谷物加工品,脱壳青稞附品推广费,这个需要上消费税嘛
您好老师,我家上个月有笔货款,多付给对方1200 元,银行已经付完款了,做的借预付账款,贷银行存款;这个月对方把发票全部红冲了,又重新按照对的金额开的发票,现在和上个月的有差额1200元,请问应该怎么做凭证
旅游公司 支付了一笔钱,银行回单备注的货款,收到的发票项目名称是技术服务 服务费,记账,直接借管理费用 贷银行存款吗
道路及公共设施维护管理费,税率多少,可以开具专用发票不
老师你好,3月份时候企业所得税没有计提,4月份已经扣款,那我现在是不是要补计提企业所得税呢
老师,公司股转:个人90%转给公司90%,个人没有实缴,净资产是负数,资产价值评估是560万,如何操作能避免缴纳个人所得税?
你好老师,公司买了一台办公用电脑,3000块钱,只给开了一张收据,会计上能入账,税务上汇算时候是不是得纳税调增
老师,叉车费300写了个收据,上面写的个人卡号,我公司对公账户能不能直接付给这个人呢,
老师,是税金及附加的,计提城建、教育费附加以及企业所得税。
金额大就按照我刚才的分录做,金额不大就计入当期税金及附加
什么意思?完整的分录编辑下。谢谢。
如果金额比较大,比如几万就按上面的分录,金额小 借*税金及附加 贷*应交税费
不应该是(借:以前年度损益调整;贷:应交税费;)(借:利润非配;贷:以前年度损益调整;)吗?你这里的税金及附加是本年度才用的吧?
金额小可以不通过以前年度损益调整
这不太合适吧?要严谨些。所以能够麻烦老师说详细些吗?
实务中有个重要性原则,对于金额小的没必要通过以前年度损益调整