同学您好, (1)财务会计分录, 借:单位管理费用 90000 贷:应付职工薪酬 90000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:应付职工薪酬 90000 贷:财政拨款收入 90000 预算会计分录, 借:事业支出 90000 贷:财政拨款预算收入 90000 (3)财务会计分录, 借:业务活动费用 1000 贷:财政拨款收入 1000 预算会计分录, 借:事业支出 1000 贷:财政拨款预算收入 1000 (4)财务会计分录, 借:财政拨款收入 91000 (90000%2B1000) 贷:本期盈余 91000 预算会计分录, 借:财政拨款预算收入 91000 贷:财政拨款结转 91000 (5)财务会计分录: 借:本期盈余 91000 贷:单位管理费用 90000 业务活动费用 1000 预算会计分录, 借:财政拨款结转 91000 贷:事业支出 91000

某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费 6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的 50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费 90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
2.某事业单位2021年发生下列有关采用财政直接支付方式的业务,请根据有关凭证制作会计分录。 (1)2月27日,按人事部门提供考勤等相关资料,计提当月行政后勤管理人员的基本工资90000元。(2)3月3日,收到财政部门工资发放代理银行转来“财政直接支付入账通知书”及盖章转回的2月份工资发放明细表,上述工资90000元全部打入个人工资卡。 (3)5月10日,收到代理银行转来的“财政直接支付到账通知书”及相关凭证,支付业务部门开展专业业务活动的费用1000元 (4)31日,结转本月收入类账户的发生额 (5)31日,结转本月费用类账户的发生额要求:根据上述业务回答下列问题 (1)写出业务(1)的会计分录(6分)(2)写出业务(2)的会计分录(6分) (3)写出业务(3)的会计分录(6分) (4)写出业务(4)的会计分录(6分) (5)写出业务(5)的会讨分录(6分)
老师,我们公司下面有个供应商,发票给我们开完了,我们要给他付工程款,但是他们的账户冻结了,然后写了一个委托收款的证明给我们,指定一个个人收款,这样可以吗
老师,除了转自用不交增值税还有别的方法吗
老师好,一般纳税人公司注销前,收入怎样变化比较合理?谢谢!
公司经营了3年了,已经一年半没有任何业务,零申报的呢,截止25年报表做完后,资产负债表所有余额清零了,利润表当年净利润-7445元,银行余额是0,所以现金流量表余额也是0,目前由于还是没有找到合适项目,老板要注销公司的话,我要怎么注销,简易注销吗,还是去大厅啊,我没办过,不知道流程,还有就是我们这样的情况需要交税吗
请问小规模企业开具免税农产品普通发票10万元,应该怎么记账?
老师,请问结转增值税及附加税,计提折旧需要哪些附件放在凭证里?
老师,我有一家公司之前是两个自然人股东,现在有一个公司要注资我公司,并且进行增资这个需要怎么操作
老师,我问一下这边要开78W的票 进项是多少?
老师,你好!小规模,我们购入生姜5000,分录这样写的:借:生产成本——辅助材料 5000 贷;应付帐款5000 ,但后面我卖掉生姜一部分,收到现金50元,我们该怎样记帐呢?
老师,请问一下我们公司半贸易,半制造,而且制造也只是简单的组装,而且也没有库管,那我制造这一块的账应该怎么做呀,我又没有领料单这些,只有发票的合同,而且供应商回来货所有的发票都是开在一起的