同学您好, (1)财务会计分录, 借:单位管理费用 90000 贷:应付职工薪酬 90000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:应付职工薪酬 90000 贷:财政拨款收入 90000 预算会计分录, 借:事业支出 90000 贷:财政拨款预算收入 90000 (3)财务会计分录, 借:业务活动费用 1000 贷:财政拨款收入 1000 预算会计分录, 借:事业支出 1000 贷:财政拨款预算收入 1000 (4)财务会计分录, 借:财政拨款收入 91000 (90000%2B1000) 贷:本期盈余 91000 预算会计分录, 借:财政拨款预算收入 91000 贷:财政拨款结转 91000 (5)财务会计分录: 借:本期盈余 91000 贷:单位管理费用 90000 业务活动费用 1000 预算会计分录, 借:财政拨款结转 91000 贷:事业支出 91000

某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费 6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的 50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费 90000元。
2.某事业单位2021年发生下列有关采用财政直接支付方式的业务,请根据有关凭证制作会计分录。 (1)2月27日,按人事部门提供考勤等相关资料,计提当月行政后勤管理人员的基本工资90000元。(2)3月3日,收到财政部门工资发放代理银行转来“财政直接支付入账通知书”及盖章转回的2月份工资发放明细表,上述工资90000元全部打入个人工资卡。 (3)5月10日,收到代理银行转来的“财政直接支付到账通知书”及相关凭证,支付业务部门开展专业业务活动的费用1000元 (4)31日,结转本月收入类账户的发生额 (5)31日,结转本月费用类账户的发生额要求:根据上述业务回答下列问题 (1)写出业务(1)的会计分录(6分)(2)写出业务(2)的会计分录(6分) (3)写出业务(3)的会计分录(6分) (4)写出业务(4)的会计分录(6分) (5)写出业务(5)的会讨分录(6分)
例题]某行政单位20x2年3月发生以下业务。(1)3月5日以普通支票转账方式购置办公用用品,共3000元。其会计分录为:(2)3月6日收到银行存款利息共计2000元。(3)3月10日因办理询证业务支付银行手续费200元。(4)20×2年2月8日,某事业单位收到同级财政部门批复的分月用款计划及代理银行盖章的“财政授权支付到账通知书”,金额为150000元,财会部门根据有关凭证,应编制如下会计分录:
网约汽车租赁公司,收到车辆保险上浮费,开具发票时应税名称选什么
我要查看我的税种信息从电子税务局是怎么查看来着
请问老师,我们第一季度的增值税尾数是2.77,用1%计算玩之后是0.0277,我计提就是0.03,但是电子税务局是0.02,那应该怎么办呢?
老师没开发票,客户先付款怎么做账
老师,您好!请假您一下 利润表的营业收入总额与增值税申报表的计税钟售总金额不一致,是存在以下两个原因: 1、个人所得税手续费返还已申报增值税收入,账务处理记入营业外收入。 2、外购商品赠送客户用于市场推广(已在增值税申报表中作未开票收入视同销售处理),账务处理记入销售费用-广告费和业务宣传费。 请问以上两个问题是否需要在年度汇算清缴申报表做调增计入应纳税所得税呢? 谢谢老师指导!盼回复!
老师残保金申报工资按什么填写?
老师 我们公司要注销了 实收资本到账了 1000万 目前公司亏损 公司注销这个实收资本要处理吗
老师,工商年报纳税总额30.57元,用换算万元不
个人垫付的税款,现在从基本户还给他,附言写代付税款可以不?
老师,冲销暂估是负数冲销还是反向冲销, 12月暂估入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 冲销:1 借:应付账款-暂估 贷:原材料 2 借:原材料 贷::应付账款-暂估 负数