同学您好, (1)财务会计分录, 借:单位管理费用 90000 贷:应付职工薪酬 90000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:应付职工薪酬 90000 贷:财政拨款收入 90000 预算会计分录, 借:事业支出 90000 贷:财政拨款预算收入 90000 (3)财务会计分录, 借:业务活动费用 1000 贷:财政拨款收入 1000 预算会计分录, 借:事业支出 1000 贷:财政拨款预算收入 1000 (4)财务会计分录, 借:财政拨款收入 91000 (90000%2B1000) 贷:本期盈余 91000 预算会计分录, 借:财政拨款预算收入 91000 贷:财政拨款结转 91000 (5)财务会计分录: 借:本期盈余 91000 贷:单位管理费用 90000 业务活动费用 1000 预算会计分录, 借:财政拨款结转 91000 贷:事业支出 91000
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费 6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的 50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费 90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
2.某事业单位2021年发生下列有关采用财政直接支付方式的业务,请根据有关凭证制作会计分录。 (1)2月27日,按人事部门提供考勤等相关资料,计提当月行政后勤管理人员的基本工资90000元。(2)3月3日,收到财政部门工资发放代理银行转来“财政直接支付入账通知书”及盖章转回的2月份工资发放明细表,上述工资90000元全部打入个人工资卡。 (3)5月10日,收到代理银行转来的“财政直接支付到账通知书”及相关凭证,支付业务部门开展专业业务活动的费用1000元 (4)31日,结转本月收入类账户的发生额 (5)31日,结转本月费用类账户的发生额要求:根据上述业务回答下列问题 (1)写出业务(1)的会计分录(6分)(2)写出业务(2)的会计分录(6分) (3)写出业务(3)的会计分录(6分) (4)写出业务(4)的会计分录(6分) (5)写出业务(5)的会讨分录(6分)
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?