您好 (1)20×8年11月20日,销售商品时。 借:应收账款 29400%2B4800=34200 贷:主营业务收入 29400 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 4800 (2)20×8年M公司尚未收到款项,N公司承诺20×9年1月20日前付款。 借:应收账款 300 贷:主营业务收入 30000*0.01=300 (3)20×9年1月18日,M公司收到全部款项。 借:银行存款 34500%2B300=34800 贷:应收账款 34200%2B300=34500 贷:主营业务收入 300
为甲公司发生的下述附有现金折扣的赊销业务编制会计分录∶(1)20×1年10月23日,甲公司与乙公司签订合同,当日采用赊销方式销售A产品10件,价款30000元,增值税3900元,该批产品成本24000元。现金折扣(台同约定按照不含增值税的价款计算)的条件为"2/30,1/45,n/90"。甲公司估计乙公司能够在11月22日之前付款。(2)20×1年11月25日,乙公司尚未支付货款; 甲公司与乙公司沟通后,估计乙公司能够在20×1年12月7日前支付货款。(3)20×1年12月5日,甲公司收到乙公司支付的全部货款,分录怎么做
2×21年5月,M企业根据发生的有关应收账款的经济业务,编制相关会计分录。(1)5日,与N企业签订赊销产品合同,合同规定N企业的付款期为8日交货物后的30天内,付款条件为“3/20,n/30”,现金折扣按含增值税的价款计算。当日开出增值税专用发款期为8日交货物后的30天内,付款条件为“3/20,n/30”,现金折扣按含增值税的价款计算。当日开出增值税专用发票,发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,共计113000元。(2)18日,N企业支付了货款,M公司已存入银行。(3)如果N企业于当月28日支付货款,M公司已存入银行。
2×21年5月,M企业根据发生的有关应收账款的经济业务,编制相关会计分录。(1)5日,与N企业签订赊销产品合同,合同规定N企业的付款期为8日交货物后的30天内,付款条件为“3/20,n/30”,现金折扣按含增值税的价款计算。当日开出增值税专用发款期为8日交货物后的30天内,付款条件为“3/20,n/30”,现金折扣按含增值税的价款计算。当日开出增值税专用发票,发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,共计113000元。(2)18日,N企业支付了货款,M公司已存入银行。(3)如果N企业于当月28日支付货款,M公司已存入银行。
2×21年5月,M企业根据发生的有关应收账款的经济业务,编制相关会计分录。(1)5日,与N企业签订赊销产品合同,合同规定N企业的付款期为8日交货物后的30天内,付款条件为“3/20,n/30”,现金折扣按含增值税的价款计算。当日开出增值税专用发款期为8日交货物后的30天内,付款条件为“3/20,n/30”,现金折扣按含增值税的价款计算。当日开出增值税专用发票,发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,共计113000元。(2)18日,N企业支付了货款,M公司已存入银行。(3)如果N企业于当月28日支付货款,M公司已存入银行
1)20×1年11月20日,甲公司与乙公司签订合同,当日采用赊销方式销售甲产品30件,价款30000元,增值税3900元,该批产品成本22000元;现金折扣(合同约定按照不含增值税的价款计算)的条件为“2/30,1/60,n/90”,甲公司估计乙公司能够在12月20日之前付款,取得现金折扣600元,确认营业收入29400元;当日甲公司开具了增值税专用发票,乙公司收到商品。2)<tex>20\times1</tex>年12月31日,乙公司尚未支付货款;甲公司与乙公司沟通后,估计乙公司能够在<tex>20\times2</tex>年1月20日前支付货款,只能取得300元现金折扣;甲公司调增营业收入300元。3)<tex>20\times2</tex>年1月18日,甲公司收到乙公司支付的全部货款34500元。
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗