你好; 水电费是员工缴纳 ; 那租金 和水电费是先 公司支付 ; 水电费去工资扣除吗 ;这样好判断科目

.大海公司是家电生产企业,共有职工310人,其中生产工人200人,车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人。公司增值税率为13%,2018年12月31日发生下列经济业务:(1)本月应付职工工资总额为380万元,其中产品生产工人工资200万元,车间管理人员工资30万元,行政管理人员工资50万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资60万元。(2)以其自己生产的某种电器发放给公司的每名职工,每台电器的成本为800元,市场售价为每台1000元。(3)为总部部门经理提供汽车免费使用,总部部门经理以上共10人,汽车每月共计提折旧4万元,为副总裁以上高级管理人员每人租赁一套住房,共3人,所提供住房每月租金2万元。(4)用银行存款支付副总裁以上职工住房租金2万元。(5)结算本月应付职工工资总额380万元,代扣职工房租10万元,企业代垫职工家属医药费2万元,代扣个人所得税20万元,余款用银行存款支付。(6)以银行存款上交个人所得税20万元。(7)下设的职工食堂维修领用原材料5万元,其购入时支付的增值税0.8万元。(8)
甲公司为一般纳税人,请编制会计分录。1.从工商银行取得借款100万元,期限为6个月,年利率为4.8%,按月计提,按季付息,款项己存入银行.2.米灼宗材料一批,增值稅专用发祟上注明价款为60万元,税额为7.8万元,材料己验收入库,甲公司开出一张银行承兑汇票支付.3.转销确实无法支付的应付账款84.3万元4.取得了年期借款8000万元,用于建造工厂,存款已存入银行5.缴纳上月增值税1.34万元.6.缴纳个税0.8万元.7.支付工资200万元,其中代垫职工医药费3.2万元,代扣个人社保部分50万元,代扣个人公积金部分17万元,代扣个人所得税0.8万元,其中款项以银行存款支付.8.缴纳本月公积金34万元,其中单位承担17万元,个人承担17万元。9-11.将自产商品作为职工福利发给生产工人,每件商品成本价0.7万元,不含稅售价1.8万元,共发放200件。(3个分录)12.计提工资200万元,其中生产工人100万元,管理人员20万元,销售人员50万元,车间管理人员30万元。13.计提本月短期借款利息14-15.给公司高管提供高级公寓,支付租金30万元。(
长江公司为家电生产企业,共有职工310人,其中生产工人200人,车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人。适用增值税税率13%。202×年12月发生如下经济业务: (1)本月应付职工工资总额380万元,其中产品生产工人工资200万元,车间管理人员工资30万元,行政管理人员工资50万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资60万元。 (2)以其自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气成本800元,市场售价每台1000元。 (3)为总部部门经理以上职工10人提供汽车免费使用,所提供汽车每月计提折旧2万元;为副总裁以上高级管理人员3人每人租赁一套住房,所提供住房每月租金2万元,并以银行存款支付租金。 (4)结算本月应付职工工资总额380万元,代扣职工房租10万元,代垫职工家属医药费2万元,代扣个人所得税20万元,余款用银行存款支付。 (5)上交个人所得税20万元。 要求:根据以上业务编制相应的会计分录
我们给员工提供住宿,然后水电费员工自己承担,用银行存款支付5万,其中房子租金是4万,水电费是1万,怎么做分录
我们是房租提供给员工住的,然后员工自己出水电费,公司先把全部的水电费付给房东,产生的书电费再从工资里面扣出来,这样,计提费用和付给房东的分录怎么做?
6月以后开纯收加工费的委托加工费票面项目显示应该是什么样子?税收分类编码是什么?
老师,跨境税务筹划有哪些方法
老师您好,公司购买电脑显示器3台,我这边怎么做资产卡片呢?分开一台台做么?给两个部门使用的
老师,请问我们电商四月转成一般纳税人了,为什么表格自动弹出是简易计税
老师砂石料拿不到进项 交了增值税 会被认定虚开吗
老师,总公司一个法人A,3个分公司是另一个法人B,都独立核算,总公司和其中一家门店在同一个市,另2个在别的市,四个公司独立报税做账,是销售金饰回收加工金饰的,总公司统一采购调拨各门店,我这个怎么做账?交税?总公司给各店采买属于视同销售吗?
2026年度缴费工资调整为啥查询不到
个人独资企业的个人经营所得怎么申报
老师,有个客户突然走了,公司需要注销,他是小规模公司,是2021年成立的,他这些年有开票出去,没有成本票回来,利润有160多万,请问这种注销的话是需要补很多税吗?
采矿权直接转让VS公司股权转让哪个更划算
是的,从工资里面扣
你好; 租金做 :借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 ; 水电费 :借 其他应收款-水电费 贷银行存款 ; 工资扣除;借应付职工薪酬-工资贷 其他应收款-水电费 ; 银行存款
我们付给房东走其他应付款,分录坐做在一起怎么做?
你好; 你们直接付款 不用走其他应付款的 ; 你之前做了那些分录
我们要走其他应付款的
你好; 你把之前分录 发来看看 。我看你之前分录 ;我才能判断科目
这边是这样的
你好; 现在做 :借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 ; 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款 ; 银行存款
这个我先不做,我的意思是我现在房租和水电费全部都给房东了,走的是其他应付款现在怎么做?
你好 ; 你其他应付款 只是你的 水电费部分而已; 你福利费租金 不是走了应付职工薪酬科目了吗