您好, 借银行存款。贷其他应付款。

收到工会经费返还怎么账务处理?
收到工会经费返还怎么账务处理
老师,你好。企业收到返还的工会经费、一次性留工补助怎么做账务处理
收到工会返还60%工会经费到公司工会专户账务怎么处理?是单独核算。从公司工会专户友出账务怎么处理?
老师好,收到总工会返还的去年缴纳的工会经费怎么做账务处理?
老师您好,员工提成暂扣个税,该怎么做分录,支付工资的时候,这个员工还要再计算个税
做股权转让税务局查账,只提供凭证吗,是否需要提供总账和明细账
做内账,企业里前期筹备期积累了2个月账没做,导致现在做账积累的这些原始凭证缺少,怎样更好的解决处理这些没有原始凭证问题?如果当前一一去补开,有的最初没有开具凭证,还有付给个人的,也没有凭证,工作量是很大的,且时间周期长,不好联系到付给个人的。
老师,我在申报企业所得税的后有几百的税款,但是我想等到下个季度回来票在交,请问我怎么做
老师,请问出纳要不要做现金流分类,如果需要做请问比较好的分类是什么?
老师,请问企业所得税应付职工薪酬中“实际支付给职工的应付职工薪酬”包不包括代扣代缴的个税和社保?
各类资产的摊销折旧在开始时间上有什么规定
老师,你好。代理事务所,工作内容简单吗?具体做什么呢? 可以详细说说?
公司账户现在没钱,小李不是公司人员,代付了税款,可以直接记账其他应付款——小陈吗,因为小陈是公司员工,不出委托付款说明可以吗 。到时公司账户有钱了把钱转给小陈,小陈自己转给小李
研发人员出差报销不及时,对应的RD结束了才能报销,那对应的费用是不是只能放入管理费用?
老师,那你这么做,你交工会经费走什么科目
借:管理费用--工会经费贷:银行存款
我说错啦,计提工会经费的时候怎么做账务处理
您好,计提可以这样做。缴纳是借 其他应付款 贷 银行存款 计提 借 管理费用 贷 其他应付款
那这么做,最后其他应付款有余额啊!
您好,简便的方法那就是收到返还时直接冲减管理费用。