同学你好 对的 重新做就可以

老师,没有发票的可以先暂估入账吗?暂估费用或成本,以后月份里发票来了再红冲之前的凭证,再重新做账?
公司2月份,暂估的费用,票到了,是把以前的记账凭证冲红,重新再做一张吗
老师,我2月份购买结束带,当时没有收到发票,我已经做成费用了,3月份收到普票可以直接放在2月份那张凭证后面吗?还是把2月那张凭证冲了重新做凭证?
老师好,去年12月份暂估入库了一些库存商品,今年2月份发票开回来了,那1月份先要红冲暂估入库的凭证,2月份开回来发票以后再正常入账吗?还是2月份直接红冲凭证再入账?
老师,我们9月份采购了一批钢材,到现在都没有收到发票,我做暂估入账可以吗?收到发票再红冲9月份的暂估,10月份再重新入账行不行?
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
请问老师,农村合作社,需要缴纳增值税和企业所得税吗
新增值税法下,人力资源公司还有差额征税吗,需要符合什么政策吗?谢谢老师
老师你好,我扣了税款后又更正申报,申报后,附加税没有就减半,请问是哪里出错了,谢谢
元月份开的全电专票,这个月报税时,发现没有抵扣的进项,公司不缴纳增值税怎么办
请问开票时备注里边必须注明开户行信息吗?可以空白不填写吗?我看我们好多票都没填写空白的
搅拌站如何合理避税,怎么把账务做的更细化
老师好,我是做内账的,我应该也按照外账做账吗?需要做应交税费,应交增值税销项税吗,我们进项不含税怎么办
我看二月底软件上已经结转损益了,现在是管理费用-暂估,科目是0
现在冲红,再做一遍对的分录,这个月底又结转损益了,不会有问题吧
同学你好 这个没事的