现在的具体问题是什么?
CXTrading截至20x5年12月31日的试算平衡表显示有差额,已过账至暂记户。拟备的截至20x5年12月31日的年度财务报表显示净利润为23,120元。随后发现了以下错误:1以6,000美元购买一辆新货车的费用已包括在机动货车的费用帐户中。2.因定帐户的借方扣除250美元。3.租金账户上有400美元的借方,但应该是4000美元。4.业主的房屋租金为750美元,已由公司支付,并借记到公司的租金账户中。5.包括在该公司工资帐户内的720美元,实际上已支付给业主的管家。6.用支票购买价值500美元的存货,在账簿上完全遗漏了。7.以150美元的支票支付的保险费已记入两个帐户。要求:a)纠正上述错误的日记账条目。故事不是必需的。b)修正财务报表草案中发现的利润的报表。提取图中文字×
问题1CXTrading截至20x5年12月31日的试算平衡表显示有差额,已过账至暂记帐户。拟备的截至20x5年12月31日的年度财务报表显示净利润为23120元。随后发现了以下错误:1.以6,000美元购买一辆新货车的费用已包括在机动货车的费用帐户中。2.固定帐户的借方扣除250美元。3.租金账户上有400美元的借方,但应该是4000美元。4.业主的房屋租金为750美元,已由公司支付,并借记到公司的租金账户中。5.包括在该公司工资帐户内的720美元,实际上已支付给业主的管家。6.用支票购买价值500美元的存货,在账簿上完全遗漏了。7.以150美元的支票支付的保险费已记入两个帐户。要求:a)纠正上述错误的日记账条目。故事不是必需的。b)修正财务报表草案中发现的利润的报表。
问题1CXTrading截至20x5年12月31日的试算平衡表显示有差额,已过账至暂记帐户。拟备的截至20x5年12月31日的年度财务报表显示净利润为23120元。随后发现了以下错误:1.以6,000美元购买一辆新货车的费用已包括在机动货车的费用帐户中。2.固定帐户的借方扣除250美元。3.租金账户上有400美元的借方,但应该是4000美元。4.业主的房屋租金为750美元,已由公司支付,并借记到公司的租金账户中。5.包括在该公司工资帐户内的720美元,实际上已支付给业主的管家。6.用支票购买价值500美元的存货,在账簿上完全遗漏了。7.以150美元的支票支付的保险费已记入两个帐户。要求:a)纠正上述错误的日记账条目。故事不是必需的。b)修正财务报表草案中发现的利润的报表。
问题1CXTrading截至20x5年12月31日的试算平衡表显示有差额,已过账至暂记帐户。拟备的截至20x5年12月31日的年度财务报表显示净利润为23120元。随后发现了以下错误:1.以6,000美元购买一辆新货车的费用已包括在机动货车的费用帐户中。2.固定帐户的借方扣除250美元。3.租金账户上有400美元的借方,但应该是4000美元。4.业主的房屋租金为750美元,已由公司支付,并借记到公司的租金账户中。5.包括在该公司工资帐户内的720美元,实际上已支付给业主的管家。6.用支票购买价值500美元的存货,在账簿上完全遗漏了。7.以150美元的支票支付的保险费已记入两个帐户。要求:a)纠正上述错误的日记账条目。故事不是必需的。b)修正财务报表草案中发现的利润的报表。
西安市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车的生产和销售,2019年8月有关经营情况如下。(1)以交款提货方式销售A型小汽车30辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具税控专用发票注明价款450万元(不含税),当月实际收回价款430万元,余款下月收回。(2)将新研制生产的C型小汽车5辆无偿赠送给本企业的中层干部,每辆成本价10万元,C型小汽车尚无市场销售价格。税务机关核定的成本利润率为30%(计税时不考虑消费税)。(3)购进机械设备取得税控专用发票注明价款200万元,该设备当月投入使用。支付购进设备的运输费用8万元(不含税)、装卸搬运费用3万元(不含税),取得增值税专用发票并认证通过。(4)当月由于管理不善损失库存原材料金额35万元,直接记入“营业外支出”账户。(5)上期留抵税额19.8万元。已知:曾值税一般纳税人的税率为13%、9%和6%:取得的扣税凭亚均已通过税务机认证要求:(1)根据上述资料,不考虑其他因素,,计算该企业当月增值税应纳税额。结果保留小教点后两位,四舍五入。(2)根招上述资料,镇写增值税纳脱申报表。
老师,请问一下公户转给法人,备注备用金,可以借库存现金,贷银行存款不?
老师,请教个事情:我们公司做贷款业务,收个服务费。不放贷,我们必须一个订单收了服务费3000,给业务员佣金,结算2000,那这个2000我是要给他报个税,还是需要他给我开发票
老师您好,国外客户要打款给我们,让我们提供外币户,我们需要提供收款账户的要素有哪些,有没有模版
老师,报税时财务报表资产负债表和利润表,期初是填本年累计金额还是直接照季末那个月的报表金额抄过去?
开了销售二手车的发票,请问增值税怎么计算出来的
小规模纳税人开的专票可以抵扣吗?
有没有负责外贸企业的老师,给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了。申报免税收入,填在附表一19行免税收入栏次未开票收入列次,然后填减免税申报明细表出口免税行次和跨境业务行次吗
建筑行业,未出结算单,收到总包预付款,可以开不征税发票吗
你好老师,我们单位要销户,账面亏损81万多,我现在不想亏损那么多,打算亏损几万,其他费用136万多,打算从其他费用136万多入手,这个费用太多了,年报得调哪个,是在期间费用里改数还是在纳税调整明细表里加数。
老师,请问一下一个月销售给不同单位几百个客户。这种可以直接借应收账款 客户,贷主营业务收入 应交税费应交增值税吗,但是人家转入进来又是公户