你好,请问你想问的问题具体是?

老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
我想问一下会计分录怎么写
①3月6日,购入工程物资200000元,增值税税额34000元 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 ②3月15日,领用工程物资134000元 借:在建工程,贷:工程物资 ③3月21日,零用105#材料一批,价值10000元,购进时支付的增值税进项税额为1700元 借:在建工程,贷:原材料 ④6月3日,领用工程物资100000元 借:在建工程,贷:工程物资 ⑤建造期间发生人工费30000元 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 ⑥模具车间为工程提供价值8000元的模具 借:在建工程,贷:周转材料等科目 ⑦6月30日完工,达到预定可使用状态,并支付使用 借:固定资产,贷:在建工程