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2015年3月,公司自行建造一间仓库①3月6日,购入工程物资200000元,增值税税额34000元②3月15日,领用工程物资134000元③3月21日,零用105#材料一批,价值10000元,购进时支付的增值税进项税额为1700元④6月3日,领用工程物资100000元⑤建造期间发生人工费30000元⑥模具车间为工程提供价值8000元的模具⑦6月30日完工,达到预定可使用状态,并支付使用

2022-06-07 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 19:04

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户ayp5 追问 2022-06-07 19:05

我想问一下会计分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-06-07 19:08

①3月6日,购入工程物资200000元,增值税税额34000元 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 ②3月15日,领用工程物资134000元 借:在建工程,贷:工程物资 ③3月21日,零用105#材料一批,价值10000元,购进时支付的增值税进项税额为1700元 借:在建工程,贷:原材料 ④6月3日,领用工程物资100000元 借:在建工程,贷:工程物资 ⑤建造期间发生人工费30000元 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 ⑥模具车间为工程提供价值8000元的模具 借:在建工程,贷:周转材料等科目  ⑦6月30日完工,达到预定可使用状态,并支付使用 借:固定资产,贷:在建工程 

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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-06-07
1.借:工程物资20       应交税费-增值税-进项3.4 贷:银行存款23.4 2.借:在建工程13.4 贷:工程物资13.4 3.借:在建工程1 贷:原材料1 4.借:在建工程10 贷:工程物资10 5.借:在建工程3 贷:应付职工薪酬3 6.借:在建工程0.8 贷:制造费用-模具0.8 7.借:固定资产28.2 贷:在建工程28.2
2022-06-12
1.借:工程物资20       应交税费-增值税-进项3.4 贷:银行存款23.4 2.借:在建工程13.4 贷:工程物资13.4 3.借:在建工程1 贷:原材料1 4.借:在建工程10 贷:工程物资10 5.借:在建工程3 贷:应付职工薪酬3 6.借:在建工程0.8 贷:制造费用-模具0.8 7.借:固定资产28.2 贷:在建工程28.2
2022-06-12
您好 1.购入工程物资20万元,增值税税额34万元。 借 工程物资20000000 借 应交税费-应交增值税-进项税额340000 贷 银行存款2340000 2.用工程物资134000元。 借 在建工程134000 贷 工程物资134000 3.领用材料一批,价值1万元,购进时支付增值税进项税额为1700 借 在建工程10000 贷 原材料10000 4.领用工程物资10万元 借 在建工程100000 贷 工程物资100000 5.建造期间发生人工费3万元 借 在建工程30000 贷 应付职工薪酬30000 6.模具车间为工程提供价值8000元的模具 借 在建工程8000 贷 生产成本8000 7.达到预定可使用状态并交付使用 借 固定资产282000 贷 在建工程134000+10000+100000+30000+8000=282000
2022-06-12
您好 1.购入工程物资20万元,增值税税额34万元。 借 工程物资20000000 借 应交税费-应交增值税-进项税额340000 贷 银行存款2340000 2.用工程物资134000元。 借 在建工程134000 贷 工程物资134000 3.领用材料一批,价值1万元,购进时支付增值税进项税额为1700 借 在建工程10000 贷 原材料10000 4.领用工程物资10万元 借 在建工程100000 贷 工程物资100000 5.建造期间发生人工费3万元 借 在建工程30000 贷 应付职工薪酬30000 6.模具车间为工程提供价值8000元的模具 借 在建工程8000 贷 生产成本8000 7.达到预定可使用状态并交付使用 借 固定资产282000 贷 在建工程134000+10000+100000+30000+8000=282000
2022-06-12
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