学员你好,分录如下 借*财务费用 应交税费 贷*银行存款

你好,老师,我12月之前财务费用看见回单,做的借,财务费用贷,银行存款,今天取得上年财务费用普通发票,我是1月份红冲一下,还是直接把发票充当去年的附件?
请问去年的银行电汇手续费已做财务费用,并税前扣除。在今年1月份银行开来了专票,如果进行账务处理?
今年1月份去银行打的回单发票,就是直接收费财务费用,开的专票,请问怎么抵扣呀,账务怎么处理?
老师,2021年发生的手续费已经计入财务费用,入账单据是银行打印的银行回单,2022年6月份银行给我公司开具的2021年发生的手续费发票,针对这张发票应该怎么做账务处理
老师好,去年的银行手续费已做分录借:财务费用 贷:银行存款。今年三月收到银行开的专票,该怎么做账务处理?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
老师,是开的21年全年的,之前每月扣费用的时候已经进财务费用贷银行了
但是之前每月金额比较小,还分散,所以到今年年初统一打的发票
那就冲减财务费用 借*应交税费 贷*财务费用
老师,只用借贷税费部分吗?打个比方,发票总金额6千,然后税费是360,具体怎么处理能详细说一下吗?
借*应交税费360 贷*财务费用360 因为其他的你已经处理过了