您好,没有交过增值税和企业所得税吗?
老师,在实务工作中本年利润科目不需要每个月都结转至利润分配,可以年末一次性结转是吗?但是如果要月度结转那么要先计提所得税费用,将所得税费用转入本年利润科目后,才能将本年利润科目结转至未分配利润,请问我这样理解对吗?另外就是在编制利润表时,企业所得税是季度预缴的,以第一季度为例,在一月和二月的利润表中,所得税费用那一栏就不用计算填列,等到做三月利润表时在根据1-3月的利润总额计算所得税进行填列对吗?
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
老师好,我代理记账了一家 一般纳税人新开的 加工建筑材料的企业,也就加工 三四种 东西,现在开出去6万多的专票,根据进项票,现在也就是产生了1800元左右的增值增值税。 现在群里发了一个公告,是 国家税务总局 的2021年第30号公告,说是暂缓 2021年 第四季度的税费,那我这个是属于制造业吗?加工和制造业是一回事吗?我可以不享受这个政策吗?谢谢老师
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
想问一下2021年工商年报中的纳税总额是根据什么填写的?(2021第三季度印花税0.7,第四季度印花税21.9和城镇垃圾处理费43.75,是不是这三项的总和呢?)
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
原来是小规模 开票超了升为一般纳税人 现在很难取得专票抵销项 基本是普票 那增值税交多点会有问题吗?
老师,个人所得税申报网页版的在哪里啊,贵州的
老师,请问出口机床后同时带着维修人员,国外客户把款和维修费一块付给我们公司,现在只开了机床的发票,没开维修费的发票,请问维修费的发票税率怎么开?
个体户开票金额每月小于2万,一点税都不用交的吧
进料深加工,进口增值税是否可以抵扣?
老师,公司收到生育津贴15000元,直接从公户给员工支付15000元生育津贴,无扣其他,这种怎么做会计分录呀?
支付打款认证费怎么做账 需要负数吗
老师您好,请问做账时,银行存款的顺序乱了,导致余额中间有些成了负数,凭证已经装订了,可以直接调整账的顺序吗?凭证就不重新打印了,这样操作可以吗?
没有 我们是小规模得
你好,就是你上一年度实际缴纳的税金,在应交税费科目下核算的
还是看第四季度利润表里面这个数据呢
你好,这是全年的金额吗?你实际缴纳的不是这个数吗?
我是刚接手的,我看电子税务局里面每个季度申报就只有这三个数据呢,2021第三季度印花税0.7,第四季度印花税21.9和城镇垃圾处理费43.75
你好,那就按这三个数填写,报表上是不是有四季度计提下一年度缴纳的?
所以我想问的是这个纳税总额的数据是依据什么填写
你好,按实际缴纳的计提的不算
这个所指的是?报表上是不是有四季度计提下一年度缴纳的?
你好,你就是看你去年实际交纳的,不是实际交纳的,不填写
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师 我在麻烦问一下 单位缴费基数和本期实际缴费金额根据什么呢
你好,按你们申报社保的基数乘以12计算
您指的是?
你好,你们单位有缴纳社保吗?缴纳社保是不是有申报吗?申报表上不是有金额吗?
是1-12月的总和吗
我看不是有两个吗?一个是单位缴费基数?一个是本期实际缴费金额
你好,是的,你单位的基数和实际基数不一样吗?