您好,没有交过增值税和企业所得税吗?

老师,在实务工作中本年利润科目不需要每个月都结转至利润分配,可以年末一次性结转是吗?但是如果要月度结转那么要先计提所得税费用,将所得税费用转入本年利润科目后,才能将本年利润科目结转至未分配利润,请问我这样理解对吗?另外就是在编制利润表时,企业所得税是季度预缴的,以第一季度为例,在一月和二月的利润表中,所得税费用那一栏就不用计算填列,等到做三月利润表时在根据1-3月的利润总额计算所得税进行填列对吗?
老师,一份技术服务合同中,约定了两部分费用: 技术服务费(分三个阶段支付) 和 每年支付的年度服务使用费,技术服务 合同中列明了 含税总金额,不含税金额 和 税额。 但是 年度服务使用费 又分两种情况,第一种情况:每年支付的年度服务使用费 虽然写清楚了 年度服务使用费 含税金额100万,但是并没有约定 服务年限 或者 一共服务多少年,这种情况 怎么计算 这部分年度服务使用费的 印花税呢?第二种情况,公司可以一次性支付500万(含6%增值税)服务费,供应商就会一直提供服务。比较模糊 不知道怎么交印花税了,想问问清楚?
老师好,我代理记账了一家 一般纳税人新开的 加工建筑材料的企业,也就加工 三四种 东西,现在开出去6万多的专票,根据进项票,现在也就是产生了1800元左右的增值增值税。 现在群里发了一个公告,是 国家税务总局 的2021年第30号公告,说是暂缓 2021年 第四季度的税费,那我这个是属于制造业吗?加工和制造业是一回事吗?我可以不享受这个政策吗?谢谢老师
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
想问一下2021年工商年报中的纳税总额是根据什么填写的?(2021第三季度印花税0.7,第四季度印花税21.9和城镇垃圾处理费43.75,是不是这三项的总和呢?)
老师,你好,我是贸易出口企业,我出口退税率是0,请问开票是免税,还是0,谢谢
小规模纳税人10月11月把应收未收到的房租入帐收入,12月未收到,可以做冲回分录吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师,问个问题,@董孝彬老师,上个问题没有问完?
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
没有 我们是小规模得
你好,就是你上一年度实际缴纳的税金,在应交税费科目下核算的
还是看第四季度利润表里面这个数据呢
你好,这是全年的金额吗?你实际缴纳的不是这个数吗?
我是刚接手的,我看电子税务局里面每个季度申报就只有这三个数据呢,2021第三季度印花税0.7,第四季度印花税21.9和城镇垃圾处理费43.75
你好,那就按这三个数填写,报表上是不是有四季度计提下一年度缴纳的?
所以我想问的是这个纳税总额的数据是依据什么填写
你好,按实际缴纳的计提的不算
这个所指的是?报表上是不是有四季度计提下一年度缴纳的?
你好,你就是看你去年实际交纳的,不是实际交纳的,不填写
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师 我在麻烦问一下 单位缴费基数和本期实际缴费金额根据什么呢
你好,按你们申报社保的基数乘以12计算
您指的是?
你好,你们单位有缴纳社保吗?缴纳社保是不是有申报吗?申报表上不是有金额吗?
是1-12月的总和吗
我看不是有两个吗?一个是单位缴费基数?一个是本期实际缴费金额
你好,是的,你单位的基数和实际基数不一样吗?