您好,是的,是这个意思的哈

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这是神魔意思呢?比如说应纳税所得额是100,优惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是优惠后应纳税所得额,实际缴纳税为,12.5×20%=2.5万元对吗?
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10% 这个5%和10%,怎么计算出来的哦
小微企业应纳税所得额 160万 根据2022年新政策 100万以内:100×12.5%×20%=100×0.025 超过100的 60×25%×20%=60×5% 对吗老师
老师 您好 新政策企业所得税是 超过100万在300万以内净利润*25%*20% 对吗。 还是超过100万(超出部分*5%+100万*2.5%)
你好...小微企业是利润额在多少...300万以内吗.. 超过300万所得税是25% 300万以内是 100万是20%乘以12.5% 剩下的是5% 吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
考试是不是会考22年的新政策啊
这种题这题真的好迷 好多老师用60*10%
当然了,这个是会考的
考试考到就用最新的政策算题对吧老师
考试考到就用最新的政策算题
好的谢谢老师 教材里面是不是没有改啊
教材不清楚,但是考试用心的
还是60×10% 都把我搞混了
是60乘以5%的哈这个,您好
好谢谢你老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢