实际这个钱你们支付出去了吗。

请问没有合作的供应商还挂着应付账款,要怎么清账?
供应商提供了全额发票,但后来因为设备质量问题而发生退货,设备也被拆走,但是发票没有要走,账上挂着设备的尾款应付账款已经好多年了,请问这笔应付账款怎么处理?
供应商发票开多了,导致账上挂着应付账款,怎么清理呢?
有一家供应商已经注销了,我们付了款,材料入库了,他没有开票过来,账上挂着预付账款应该怎么平账?
老师,您好,过来新单位,一年多了应付账款上挂了账,也没有供货商崔这个款,问之前的会计也不清楚,也问老板不清楚,这个挂着的账怎么消掉?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
没有付,以后也不会付了
借应付账款贷营业外收入,或者是你把之前的应付账款分录怎么做的,再红冲也行。
是以前遗留下来的,实际账上是在预付账款的贷方,直接转到营业外收入吗??
你好 对的是这么做的。
那分录是借预付账款,贷营业外收入?
你好,借预付账款贷营业外收入
是借预付吧?那我摘要应该怎么比较填好一点?
对的是的结转不需要支付的欠款。
好的,谢谢
不要客气,工作愉快。